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Mostrando ítems 1-5 de 5
Instrumento De Gestion De Control Interno Para El Funcionamiento Del Sistema De Administracion De Personal En El Concejo Municipal De El Alto
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2018)
El contenido de la presente monografía es el resultado del labor desempeñado en el Concejo
Municipal de El Alto, es un trabajo referente al control del sistema de administración del
personal que las autoridades municipales ...
Control Interno como Herramienta de Gestión a la Planificación Estratégica en A.A.S.A.N.A. para el Cumplimiento de Metas en Base a la Eficiencia y Eficacia.
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)
Se lleva a cabo el desarrollo del perfil de tesis, con el tema "Control Interno como
herramienta de Gestión a la Planificación Estratégica en A.A.S.A.N.A. para el
cumplimiento de la metas en base a eficiencia y eficacia", ...
Diseño De Controles Internos Para El Manejo Y Disposición De Activos Fijos Muebles En El Museo Nacional De Arte
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad de Ciencias Económicas. carrera Contaduria Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
La presente monografía da a conocer de manera significativa, el diseño de controles internos
requeridos en el manejo y disposición de activos fijos muebles, enmarcado en la Ley 1178 de
20 de julio de 1990 y el Decreto ...
Manual De Auditoría Para Evaluar El Control Interno En El Proceso De Selección De Recursos Humanos (Caso: Instituto Nacional De Innovación Agropecuaria Y Forestal)
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad de Ciencias Económicas. carrera Contaduria Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
Actualmente en Bolivia, el Sistema de Administración de Personal (SAP), es el menos eficaz y el más vulnerable, situación propicia para generar actos de corrupción, por esta razón la investigación formula la siguiente ...
Evaluación Del Proceso De Control Interno En Las Entidades Del Sector Público
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad de Ciencias Económicas. carrera Contaduria Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
El presente trabajo es la Evaluación del Proceso de Control Interno en las Entidades del Sector Público, que implanto la contraloría general del estado en la administración pública del país.
El abordaje del trabajo fue ...