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Mostrando ítems 1-10 de 12
Control Interno De Inventarios En La Empresa Industrial Hilanderías De Los Trabajadores De Bolivia (HILTRABOL S.A.)
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2016)
la empresa industrial hiltrabol s.a., es una institución dedicada principalmente al procesamiento de la lana y el algodón en productos de hilandería. hiltrabol s.a. tiene como propósito principal el de proporcionar materia ...
Instrumento De Gestion De Control Interno Para El Funcionamiento Del Sistema De Administracion De Personal En El Concejo Municipal De El Alto
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2018)
El contenido de la presente monografía es el resultado del labor desempeñado en el Concejo
Municipal de El Alto, es un trabajo referente al control del sistema de administración del
personal que las autoridades municipales ...
Metodología para Diseñar e Implementar el Marco Integrado de Control Interno a partir de Coso III (Versión 2013) para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de Bolivia
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2015)
los ejecutivos principales hacen fuertes exigencias para mejorar el control de las empresas que dirigen. los controles internos se implementan para mantener la compañía en la dirección de sus objetivos de rentabilidad y ...
Control Interno como Herramienta de Gestión a la Planificación Estratégica en A.A.S.A.N.A. para el Cumplimiento de Metas en Base a la Eficiencia y Eficacia.
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)
Se lleva a cabo el desarrollo del perfil de tesis, con el tema "Control Interno como
herramienta de Gestión a la Planificación Estratégica en A.A.S.A.N.A. para el
cumplimiento de la metas en base a eficiencia y eficacia", ...
El Control Interno Gubernamental y su Impacto en los ingresos generados por el Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB)
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2003)
la ley 1178 de administración y control gubernamental y las disposiciones que norman los procedimientos de control para lograr la eficiencia, eficacia y economicidad de las instituciones públicas, ha puesto de relieve la ...
Negligencia En El Control Interno Del Fondo De Desarrollo Para Los Pueblos Indígenas, Originarios Y Comunidades Campesinas
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad Ciencias Económicas. Carrera Contaduría Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
El Fondo Indígena que se creó el 22 de Diciembre de 2005 con el nombre de Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (D.S. 28571) en el gobierno del ex presidente Eduardo Rodrigo ...
Diseño De Controles Internos Para El Manejo Y Disposición De Activos Fijos Muebles En El Museo Nacional De Arte
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad de Ciencias Económicas. carrera Contaduria Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
La presente monografía da a conocer de manera significativa, el diseño de controles internos
requeridos en el manejo y disposición de activos fijos muebles, enmarcado en la Ley 1178 de
20 de julio de 1990 y el Decreto ...
Manual De Auditoría Para Evaluar El Control Interno En El Proceso De Selección De Recursos Humanos (Caso: Instituto Nacional De Innovación Agropecuaria Y Forestal)
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad de Ciencias Económicas. carrera Contaduria Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
Actualmente en Bolivia, el Sistema de Administración de Personal (SAP), es el menos eficaz y el más vulnerable, situación propicia para generar actos de corrupción, por esta razón la investigación formula la siguiente ...
Evaluación Del Proceso De Control Interno En Las Entidades Del Sector Público
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad de Ciencias Económicas. carrera Contaduria Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
El presente trabajo es la Evaluación del Proceso de Control Interno en las Entidades del Sector Público, que implanto la contraloría general del estado en la administración pública del país.
El abordaje del trabajo fue ...
Sistema de Control Interno en el Área de Bienes Y Servicios de la Administración Publica Caso: Banco Central de Bolivia
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2004)
el control interno en las entidades del sector público, al margen de constituir un mero procedimiento administrativo, es un instrumento que se diseña con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto ...