Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con el desempeño de los oficiales de crédito de Entidades Financieras caso de estudio: Banco Fie S.A.
Fecha
2015Autor
Pinto Segales, Narda Milenka
Valencia Tapia, Felipe Eulogio [Tutor]
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en distintos
procesos dentro de una Entidad Financiera, origina la necesidad de elaborar un Manual
de Auditoría para la Evaluación del Control Interno Relacionado con el Desempeño de
Oficiales de Crédito en Entidades Financieras caso de estudio Banco FIE S.A.
El presente Manual constituirá un modelo a seguir para futuras evaluaciones al
Desempeño de los Oficiales de Crédito en Entidades Financieras, este incluye una
descripción de todo el trabajo que debe desarrollar el Auditor para la Planificación,
Ejecución y Comunicación de Resultados sobre el examen realizado, todo el trabajo
descrito en el Manual y que debe ser desarrollado por el Auditor, estará enmarcado
siempre en las Normas y/o requisitos aplicables al trabajo profesional del Auditor.
Una vez que se culmine la Auditoría para la Evaluación del Control Interno Relacionado
con el Desempeño de los Oficiales de Crédito, en base a todos los Procedimientos de
Auditoría descritos en el Manual, el Auditor estará en condiciones de emitir un Informe,
en el cual presentará los Resultados sobre el Examen practicado, revelará las
Deficiencias y Excepciones de Control Interno en el caso de estudio Banco FIE S.A.