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Mostrando ítems 1-10 de 102
Actualización de los manuales de procesos y procedimientos de los sistemas de contabilidad integrada y de tesorería del Ministerio de Medio Ambiente y Agua
(2023)
El presente trabajo dirigido: “Actualización de los Manuales de Procesos y Procedimientos de los Sistemas de Contabilidad Integrada y de Tesorería del MMAyA” se enmarca en el acuerdo de convenio suscrito entre la Universidad ...
Examen de confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la Agencia Estatal de Vivienda al 31 de diciembre de 2020 – activo no corriente, grupo bienes de uso, cuenta : equipo de oficina y muebles
(2023)
El objetivo del examen de confiabilidad fue emitir una opinión independiente respecto a si los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda, con énfasis en el Activo no corriente, grupo Bienes de Uso, ...
Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la C.N.S. Administración Regional La Paz gestión 2020 - rubro inventarios (farmacias y sub almacenes)
(2023)
El presente trabajo dirigido, “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Administración Regional La Paz de la C.N.S. - Rubro Inventarios (Farmacias y Sub Almacenes) - Gestión 2020” se realizó en la ...
Auditoría de cumplimiento al pago de servicios de internet de las oficinas de la Dirección General de Escalafón y Gestión de Personal y la secretaría técnica de la junta de procesos administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores - edificio Mariscal Ballivian piso 18, correspondiente a las gestiones 2015 al 2020
(2023)
Culminado el Plan de Estudios en la Carrera de Contaduría Pública, de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, como egresada decidí optar la titulación por la modalidad de ...
Auditoria especial sobre gastos por pago de refrigerio al personal permanente y eventual por el periodo comprendido entre el 02 de enero a diciembre de 2020 – Cámara de Diputados
(2023)
La Auditoría Especial sobre Gastos por pago de refrigerio al personal permanente y eventual por el periodo comprendido entre el 02 de enero a diciembre de 2020 – Cámara de Diputados, fue ejecutada en cumplimiento al Programa ...
Auditoría financiera al Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET), por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2020
(2023)
La Auditoria fue realizada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2021 de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El presente examen contempló las ...
Relevamiento de información específica sobre el proceso de contratación realizado en el desarrollo del sitio web, español de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo
(2023)
El presente “Trabajo Dirigido” se realizó con el objetivo de determinar la auditabilidad del Proceso de Contratación, realizado en el “Desarrollo del Sitio Web, Español de la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y ...
Auditoría especial al proyecto construcción Presa Wilanchita gestión 2019
(2023)
El objetivo de la auditoría será el de emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables; y obligaciones contractuales u otros aspectos que ...
Auditoría especial a las rehabilitaciones de la compensación de cotizaciones a nivel nacional gestión 2020 del Servicio Nacional del Sistema de Reparto
(2023)
El objetivo del examen, es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del "Manual de Procedimiento para la Suspensión Rehabilitación y Suscripción de Convenios de Pagos por Doble Percepción", acápite 7 ...
Análisis y descripción que afectan al control interno en las empresas publicas
(2023)
La Contraloría General del Estado implementó en la administración pública nacional un proceso denominado Evaluación del Proceso de Control Interno en las Empresas del Sector Público. El método de trabajo fue fundamentalmente ...