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Mostrando ítems 11-20 de 74
Diseño de un sistema de control interno de la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura Distrito La Paz
(2013-05-23)
En el presente Trabajo centraremos nuestra atención en la posibilidad de la implantación de un Diseño de un Sistema de Control de la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura.
Mediante la aprobación de la Ley 1817 ...
Auditoria especial de ingresos y egresos del Gobierno Municipal de Sorata por el periódo comprendido entre el 1o. De julio al 31 de diciembre de 2007
(2013-05-23)
Según el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de Sorata y la Universidad Mayor de San Andrés, de fecha 27 de octubre de 2008, cuyo objeto es desarrollar acciones conjuntas por ...
Auditoria financiera de la Empresa " innova Internacional S.R.L." al 31 de diciembre de 2009.
(2013-05-23)
El presente trabajo tuvo un proceso de investigación cientifica ordenada y metodológico, permitiendo el uso eficiente de los conseptos, normas y la aplicación de los conocimientos adquiridos en la vida universitaria, ...
Auditoria especial a la administración de personal en la Unidad de Coordinación de Programas (UCP) gestión 2008 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(2013-05-22)
La presente memoria está relacionado a trabajos efectuados por la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, consistentes en Auditorías Gubernamentales, tales como: Auditoría de Confiabilidad ...
Auditoria de confiabilidad de los registros y los estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación del rubro: Activo fijo de equipo de oficina y muebles al 31 de diciembre del 2014
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
El presente Trabajo Dirigido fue realizado en el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés en la cual participamos, dando de esta manera cumplimiento a la Resolución del Honorable Consejo ...
Auditoria especial al cumplimiento de los requisitos exigidos al personal profesional del SENASIR, por la Gestión 2008.
(2013-05-23)
El presente estudio está relacionado a trabajos efectuados por la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, consistentes en Auditorias Gubernamentales, tales como: Auditoria Financiera, ...
Ejecución financiera del proyecto de desarrollo con identidad enfocado al vivir bien comunitario
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
Ejecución financiera del proyecto de desarrollo con identidad enfocado al vivir bien comunitario
Auditoria financiera al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima – SEPDAVI, gestión 2022
(2023)
La Auditoria fue realizado en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. En cumplimiento al Artículo 16º, ...
Auditoria financiera a municipios y observaciones recurrentes reportadas en Municipios del Departamento de La Paz
(Universidad Mayor de San Andrés, 2016)
En el presente trabajo, titulado “Auditoría Financiera a Municipios y Observaciones Recurrentes Reportadas en Municipios del Departamento de La Paz”, se describen procedimientos que se siguen en el desarrollo de una auditoría ...
Planificación general, específico y ejecución auditoría sobre la confiabilidad de los registros, de la ejecución presupuestaria de recursos, gastos y estados complementarios, de la gestión 2022
(2023)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de Actividades (POA), de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, correspondiente a la gestión 2023, hemos efectuado la “Auditoria ...