Auditoría operacional al sistema de administración de personal correspondiente a la gestión 2018 de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional
Fecha
2022Autor
Cuentas Charca, Ruth Zulema
Paye Pomacosi, Mayumi Clara
Tutor
Mejía Flores, Nicómedes René, tutor
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional e instrucción impartida por la Jefatura de esta dependencia, se realizó la Auditoría Operacional al Sistema de Administración de Personal, correspondiente a la gestión 2018 de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. El examen contempló las etapas de Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados, consideró la normativa en vigencia y alcanzó la revisión de las principales operaciones administrativas relacionadas al Sistema de Administración de Personal de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, institución pública descentralizada, con autonomía de gestión y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio Educación. El objetivo del trabajo realizado fue emitir una opinión independiente respecto al grado de eficacia del funcionamiento del Sistema de Administración de Personal y los Instrumentos de Control Interno incorporados en él mismo, de acuerdo a normas vigentes de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Como resultado de la Auditoría Operacional al Sistema de Administración de Personal, correspondiente a la gestión 2018 de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, evidenciamos que presenta un nivel de funcionamiento “Eficaz”, que asegura razonablemente el logro de sus objetivos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Especifico (RE-SAP) y Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB-SAP), Normas de Auditoria Gubernamental (NAG) y los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental vigentes. Asimismo, se establece que los instrumentos de control interno incorporados al Sistema de Administración de Personal, se concluye que el funcionamiento es eficaz excepto por las deficiencias de control interno reportados en el Título III de Resultados del Examen del presente trabajo dirigido.