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dc.contributor.authorArrascaita Quisbert, Olivia
dc.date.accessioned2015-09-16T07:08:37Z
dc.date.available2015-09-16T07:08:37Z
dc.date.issued2015-09-16T07:08:37Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/5964
dc.description.abstractEl presente Trabajo de Dirigido, fue realizado como dependientes, de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación del Desarrollo, donde dicha Unidad desarrolló la “Auditoría Especial a los Procesos de Contratación de Consultoría Individual de Línea para el Censo de Población y Vivienda 2012, con Financiamiento del Banco Mundial, realizado por El Instituto Nacional de Estadística – INE”, bajo control y peritaje del Personal Profesional de la Unidad de Auditoría Interna de esta Cartera de Estado, como Ente Tutor del Instituto Nacional de Estadística – INE. El Presente Trabajo de Dirigido, tiene como Objetivo General emitir Opinión Independiente, sobre el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo y Otras Normas Legales aplicables a los Procesos de Contratación de Consultoría Individual de Línea para el Censo de Población y Vivienda 2012, con Financiamiento del Banco Mundial, realizado por el INE. Para el efecto se formuló el siguiente Cuestionamiento: ¿Las adecuadas Etapas de Planificación, Trabajo de Campo y Comunicación de Resultados de la Auditoría Especial a los Procesos de Contratación de Consultoría Individual de Línea para el Censo de Población y Vivienda 2012, con Financiamiento del Banco Mundial, realizado por el INE, permitirá establecer el incumplimiento de Reglamentación, Normas y Disposiciones Legales, asimismo identificar Debilidades importantes de los mecanismos de Control Interno relacionadas con este proceso para formular Recomendaciones tendientes a subsanarlas? Se desarrolló la Auditoría, participando en todo el proceso de la misma, vale decir en la Etapa de Planificación de Auditoría, elaborando el M.P.A. y Programas de Trabajo; en la Etapa de Ejecución, elaborando Papeles de Trabajo que adjuntan evidencia suficiente y competente y en la Etapa de Comunicación de Resultados, participando en la Elaboración de los Informes de Auditoría. Se concluye señalando que, a través de la realización del mismo se pudo aplicar los conocimientos adquiridos durante nuestra formación académica. Como resultado de la información contenida en el examen practicado, no se establecieron incumplimientos a las Disposiciones Legales, ni Normativa Vigente, sólo se identificó una Deficiencia de Control Interno, habiéndose emitido la Recomendación necesaria para ser subsanada por el Área involucrada con el objeto de mejorar el Control Interno en la Entidad y considerar la misma en actividades futuras, la cual se señala a continuación:  Incoherencia de Información Entre el Reporte que Muestra la Cantidad de Procesos de Contratación de Consultores Individuales de Línea y las Carpetas generadas por este Concepto.en_US
dc.language.isoesen_US
dc.subjectAUDITORIA ESPECIALen_US
dc.subjectBANCO MUNDIALen_US
dc.subjectINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAen_US
dc.subjectAUDITORIA GUBERNAMENTALen_US
dc.titleAuditoría especial a los procesos de contratación de consultoría individual de línea para el censo de población y vivienda 2012, con financiamiento del Banco Mundial, realizado por el Instituto Nacional de Estadística - INEen_US
dc.typeThesisen_US


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