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Mostrando ítems 171-180 de 338
Auditoria especial sobre los gastos efectuados en la campaña " la sede no se mueve" gestión 2007.
(2013-05-23)
El presente Trabajo Dirigido titulado Auditoria Especial sobre los gastos efectuados en la campaña " La Sede no se mueve" - gestion 2007, con el objeto de emitir una opinión independiente respecto al uso de los recursos, ...
Manual de procedimientos para el control efectivo de la administración del desayuno escolar en la Unidad Educativa Luis Alberto Pabón del Municipio de La Paz
(2013-06-17)
El objetivo principal del presente Proyecto de Grado, es diseñar un Manual de Procedimientos Operativoen el Sector Público, democrático y autónomo “Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”, que permita tener un Control ...
Implementación del control interno en la comercialización de medicamentos. Caso : Drogueria INTI S.A.
(2013-05-23)
Este Proyecto de Grado fue desarrollado con dos fines, primero aportar a la empresa Droguería Inti SA en la comercialización de medicamentos, y segundo como prueba última para mi titulación en la carrera de Contaduría ...
Metodos y técnicas para la evaluación de Control Interno
(2013-05-23)
El proyecto de grado "METODOS Y TECNICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO" se refiere a la elaboración de un proceso continuo realizado para la dirección, gerencia y otros empleados de la entidad, para proporcionar ...
Auditoria especial de ingresos y egresos en el Hospital Municipal Boliviano Holandés por el periódo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2009
(2013-05-23)
El presente trabajo titulado "AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDÉS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009". El objetivo del examen es emitir una ...
Auditoria de ingresos y egresos gestiones 2006 a 2008 de la Unidad de Infraestructura Rural dependiente del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo - Ministerio de Planificación del desarrollo
(2013-05-22)
El presente trabajo es realizar una evaluación a la Ejecución Presupuestaria de Gastos y Recursos de la Unidad de Infraestructura Rural, correspondientes a las gestiones 2006, 2007 y 2008, se concluye: A excepción de la ...
Manual de Auditoría para evaluación del control Interno relacionado con el proceso de selección de personal para empresas almaceneras de mercaderias importadas y exportadas
(2013-05-24)
La inexistencia de guías o procedimientos que permitan evaluar o medir, el control Interno en procesos tales como el de selección de personal, originan la necesidad de elaborar un manual de Auditoria para Evaluación del ...
Auditoria SAYCO. "Sistema de contabilidad integrada" en el servicio nacional de administración de personal (SNAP)" comprendidio entre el 01 de julio 2004 al 30 de junio 2005
(2013-05-22)
El presente trabajo es la descripción resumida de la AUDITORIA SAYCO - Sistema de
Administración de Bienes y Servicios -Sistema de Contabilidad Integrada en el Servicio Nacional de Administración de Personal(SNAP), realizada ...
Modelo de evaluación del control interno para el mejoramiento del proyecto gubernamental "Mi Agua" (Mas inversión para el agua - riego por aspersión) en favor de las comunidades originarias en el área rural (Comunidad El Asiento - ARACA)
(2013-06-17)
El presente trabajo “MODELO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO GUBERNAMENTAL “MI AGUA” (MÁS INVERSIÓN PARA EL AGUA - RIEGO POR ASPERSIÓN) EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS EN EL ÁREA ...
Implementación manual de procedimientos para auditoría Ambiental
(2013-05-24)
Las auditorías ambientales son mecanismos de control previsto para, no solo evaluar el cumplimiento, sino también para impulsar a las empresas a mejorar las actividades referentes al medio ambiente, la salud y la seguridad ...