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Mostrando ítems 1-10 de 16
Auditoria especial incorporación de recursos humanos a la Carrera de Administrativa en el SEDES La Paz - oficina central
(2010)
Por cuanto tenemos a bien presentar el Trabajo Dirigido titulado: “AUDITORIA ESPECIAL DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN EL SEDES LA PAZ – OFICINA CENTRAL”; la misma que tiene como principal ...
Las limitaciones del control interno en la gestión de las organizaciones públicas
(2010)
Los sistemas de administración y control gubernamentales establecidos por la Ley 1178 tienen, a la fecha, una vigencia de 19 años, si bien la norma básica de cada uno de los sistemas se emitió hasta siete años después de ...
Manual de procesos y procedimientos Dirección General de Auditoria General de Auditoria Interna Corporación del Seguro Militar - COSSMIL
(2010)
El presente trabajo se puntualiza en la reestructuración del Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección General de Auditoría Interna, en apego a normatividad vigente, haciendo énfasis a procedimientos concretos ...
Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del MDRA y MA - Viceministerio de biodiversidad, recursos forestales y medio ambiente ministerio de desarrollo rural y tierras gestión 2008
(2010)
El presente trabajo dirigido se realizó en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras específicamente se enfocó a la Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros del ex- viceministerio de ...
Procedimientos de revalorización de activos fijos que se exponen con valor Bs. 1 en los Estados Financieros del Ministerio de Defensa
(2010)
La contabilidad en la actualidad, se propone firmemente acercarse a la economía, en lo especial a lo concerniente al cumplimiento de su misión relativa de la medición de los patrimonios y determinación de los resultados ...
Evaluación de control interno de la Unidad de Activos Fijos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
(2010)
El presente Trabajo Dirigido, tiene por objeto evaluar el Sistema de Control Interno en el área de Activos Fijos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, donde se evidencio que la Institución cuenta con procedimientos ...
Auditoría especial sobre haberes percibidos indebidamente por el personal permanente del Viceministerio de Industria y Comercio Interno de las gestiones 2001 y 2002
(2010)
La realización de la auditoria surge como consecuencia de la denuncia realizada por el hermano del ex funcionario al Ministro informando que el mismo seguía figurando en planillas pese a su ausencia fuera del país por ...
Auditoria especial a los procesos de contratación y pagos de consultorías. Caso : Proyecto de Preinversión "Complejos Productos Integrales"
(2010)
El desarrollo del presente trabajo dirigido, incluye un modelo práctico encaminado a contribuir al control interno del Ministerio de Producción y Microempresa (Actual Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural), ...
Diseño de funciones para la empresa de distribución eléctrica Larecaja S.A.M.
(2010)
El objetivo del presente trabajo dirigido fue el diseño del Manual de Funciones del personal para la Empresa de Distribución Eléctrica Larecaja S.A.M. – EDEL SAM, a fin de que éste sea de mucha utilidad para promover el ...
Auditoria especial de ingresos y egresos de la gestión 2008 a la administración general, económica y financiera del Centro de Comunicaciones La Paz (AUDITORIUM)
(2010)
La presente “Auditoría Especial de Ingresos y Egresos de la Gestión 2008 a la Administración General, Económica y Financiera del Centro de Comunicaciones La Paz (Auditórium)”, se concentra en examinar los ingresos y egresos ...