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Mostrando ítems 1-10 de 28
Recomendaciones de control interno emergentes de la auditoría especial procesos de contratación de consultores partida 25200 en el Ministerio de Planificación del Desarrollo – MPD gestión 2010
(2015-06-17)
El proceso de la mencionada Auditoría Especial, comprende las siguientes etapas: Planeación la cual implica realizar el relevamiento de información, conocimiento de la Entidad a través de la aplicación del cuestionario de ...
Auditoria especical sobre recursos no descargados de fondos TGN- Ministerio de Salud y Deportes gestion 2009 del Servicio Departamental de Salud (SEDES La Paz)
(2013-05-29)
El Servicio Departamental de Salud dependiente del Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz, a través de la Unidad de Auditoría Interna, ha encontrado deficiencias de Control Interno, relacionadas con la Entrega de ...
Auditoria especial al estado de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP) gestión 2007 - Ministerio de Hacienda
(2013-05-23)
Esta memoria tiene por objeto difundir una eficaz experiencia del trabajo efectuado en el desarrollo del campo laboral la cual se desarrolla en un espacio de una amplia participación en la toma de decisiones de la ...
Auditoria especial al nombramiento del director general de medicina tradicional e interculturalidad" Ministerio de Salud y Deportes - gestión, 2007
(2013-05-23)
En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la presente gestión (POA/2008) de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Salud y Deportes y por instrucciones del señor Ministro de Salud y Deportes contenidas ...
Auditoria Especial al curso prefacultativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Gestión 2009
(2013-05-23)
El presente Trabajo Dirigido se realizó en el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, donde aplicamos los conocimientos adquiridos en nuestra formación académica. El presente trabajo se ...
Auditoria especial a la administración y control de valores emitidos por el Ministerio de Educación - Gestiones 2008
(2013-05-22)
El presente trabajo se realizó en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, en cumplimiento del POA de la gestión 2009 e instrucciones impartidas por la UAI; en consecuencia, se ha practicado la "Auditoría ...
Auditoria Especial a la falta de registros de asistencia, doble percepción de haberes y descuentos de haberes por atrasos Ministerio de Desarrollo Rural gestiones 2002-2006
(2013-05-23)
De acuerdo a la reglamentación vigente emanada por el IX Congreso de Universidades de Bolivia, como una de las formas de titulación en la Universidad Mayor de San Andrés a nivel licenciatura en la Facultad de Ciencias ...
Auditoria especial a kardex académico de la Carrera Tecnologica Médica de la UMSA - 2007
(2013-05-23)
El Trabajo Dirigido logro verificar la efectividad del sistema del control interno sobre la emisión de los certificados de notas y otros documentos que son generados por las actividades realizadas en Kardex. Pese a las ...
Auditoria especial de ingresos y egresos del hospital de la mujer correspondiente a la gestión 2007
(2013-05-23)
El presente trabajo a desarrollar se lo realizó en el Hospital de la Mujer, el cual sigue el proceso de auditoría y lo establecido en las normas yreglamentos vigentes en el país. El mismo implicará la ejecución de la ...
Evaluación y control interno en los procedimientos para la regularización y recuperación de las notas de crédito fiscal Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
(2013-05-23)
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a nombre del Estado Boliviano ejercerá el derecho propietario sobre la totalidad de los Hidrocarburos y representará al Estado en la suscripción de Contratos Petroleros y ejecución ...