Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 319
"Eficiencia en la Implantación del Sistema Presupuestario Municipal" Caso: Municipalidad de Inquisivi
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2014)
el presupuesto es una herramienta de gestión que permite decidir, en base a objetivos de un plan estratégico, el destino de los recursos públicos. tanto el presupuesto municipal como los planes de largo alcance deberían ...
Mecanismos y procedimientos de fiscalización para minimizar la omisión tributaria a la propiedad de bienes inmuebles que corresponden a las empresas situados en la jurisdicción de El Alto
(2014-09-23)
Entre los derechos que tienen las personas como miembro del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene la obligación de contribuir económicamente al sostenimiento de los servicios públicos; entre estas contribuciones se ...
Diseño e implementación de un sistema de control interno en el área de servicio impositivo en las entidades financieras
(2014-09-23)
El presente trabajo trata del Servicio de Recaudación que prestan las Entidades Financieras Bancarias y No Bancarias a los Contribuyentes y no así de los impuestos propios de estas; servicio de recaudación a través de ...
Evaluación de control interno del sistema de tesoreria de la unidad de finanzas de la administración central del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
(2014-09-17)
Informe de Auditoría Interna Nº MDRyT/UAI/INF/012/2011 correspondiente
al examen sobre Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2011 ejecutada ...
Auditoria (SAYCO) del sistema de administración de bienes y servicios (SABS) de la empresa municipal de áreas verdes, parques y forestación (EMA VERDE) gestión 2009
(2014-09-23)
La carrera de Contaduría Pública, de conformidad con el Reglamento de Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana aprobada en el VIII Congreso, contempla en su capítulo VIII Art. 66 entre otras modalidades de ...
Auditoria de confiabilidad del rubro exigible a corto plazo del gobierno autonomo municipal de La Paz gestión 2011
(2014-09-15)
Informe de Auditoría Interna Nº AIE-003/2012 del 23/02/2012 (Dictamen) - Correspondiente al Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el periodo finalizado ...
Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) preoyecto de alianzas Rurales-PAR-Gestión 2009
(2014-09-22)
El presente Trabajo se basa en el cumplimiento del Marco Normativo vigente para la ejecución de éste tipo de auditorías, requerido por el artículo 27, inciso e) de la Ley Nº 1178, que señala que todas las Entidades de la ...
Manual de auditoria para evaluar el control interno del proceso de selección de personal de las empresas productoras de plásticos en general caso de estudio: Empresa de plásticos "Exaltación"
(2014-09-23)
El presente Proyecto de Grado, consta de 8 capítulos, estructurados conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la ...
Implementación e implantación del reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios en el Gobierno Autónomo Municipal de Batallas
(2014-09-15)
Al Implementar un Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios se logra adecuar las Normar Básicas del Sistema de administración de Bienes y Servicios al organigrama reducido que tiene el ...
Implantación y desarrollo de control interno administrativo en una Entidad Educativa
(2014-09-23)
El presente trabajo se elaboró principalmente para brindar instrumentos herramientas administrativas para aquellas empresas educativas que no lo cuenten. Actualmente en la práctica empresarial; todas las empresas ...