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Mostrando ítems 1-10 de 47
Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) al 31/12/2013 (Rubro: 22110 cuentas a pagar largo plazo)
(2015-08-28)
La Dirección de Auditoría Interna del G.A.M.L.P., considerando las atribuciones y funciones, ha realizado la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, cumpliendo con lo ...
Auditoría especial sobre percepción de haberes por parte de la sra. Amalia Zapata Flores durante las gestiones 2004-2008 en la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL)
(2015-03-31)
Informe de Auditoría Interna Nº SENASIR/AAI/INF/004/2014, correspondiente al examen sobre la, “AUDITORIA ESPECIAL SOBRE PERCEPCION DE HABERES POR PARTE DE LA SRA. AMALIA ZAPATA FLORES DURANTE LAS GESTIONES 2004 – 2008 EN ...
Auditoria especial sobre el cumplimiento de la presentación oportuna de declaración jurada de bienes y rentas del personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por el periodo Junio/2012 al 31 de Diciembre de 2013
(2015-08-24)
Informe de Auditoría Interna Nº AII-042/2014, correspondiente al Examen sobre la, “AUDITORÍAESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓNOPORTUNA DE DECLARACIÓNJURADA DE BIENES Y RENTAS(DJBR) DEL PERSONAL DEL GOBIERNO ...
Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros del "Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal" Dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de diciembre de 2011 (rubro activo fijo)
(2015-09-23)
El presente Trabajo Dirigido fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional Innovación Agropecuaria Forestal.
El cual se encuentra enmarcado bajo el convenio de Cooperación Interinstitucional entre ...
Elaboración de un manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con tesorería y cajas de entidades financieras (caso de estudio Banco Sol S.A.
(2015-06-22)
El presente Trabajo de Proyecto de Grado que consiste en la Elaboración de un Manual de Auditoría para Evaluar el Control Interno Relacionado con Tesorería y Cajas de Entidades Financieras tomando como caso de estudio al ...
Evaluación de control interno del sistema de tesoreria de la unidad de finanzas de la administración central del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
(2014-09-17)
Informe de Auditoría Interna Nº MDRyT/UAI/INF/012/2011 correspondiente
al examen sobre Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2011 ejecutada ...
Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) preoyecto de alianzas Rurales-PAR-Gestión 2009
(2014-09-22)
El presente Trabajo se basa en el cumplimiento del Marco Normativo vigente para la ejecución de éste tipo de auditorías, requerido por el artículo 27, inciso e) de la Ley Nº 1178, que señala que todas las Entidades de la ...
Manual de auditoria para evaluar el control interno del proceso de selección de personal de las empresas productoras de plásticos en general caso de estudio: Empresa de plásticos "Exaltación"
(2014-09-23)
El presente Proyecto de Grado, consta de 8 capítulos, estructurados conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la ...
Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) al 31/12/2013 - rubro: 22500 previsiones y reservas técnicas a largo plazo
(2015-06-17)
El Objeto del Examen fue emitir Opinión Independiente sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Comparativos del G.A.M.L.P., por los Periodos terminados al 31 de Diciembre de 2013. Constituido por los ...
Auditoria sobre la confiabilidad de los estados complementarios y de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Rural Y Tierras administración central al 31 de diciembre de 2011 (Partida presupuestaria 25220-Consultoria de linea)
(2014-09-18)
El presente Trabajo Dirigido propuesto, fue elaborado en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) - Administración Central, sobre la Auditoría de Confiabilidad al 31 de diciembre ...