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Mostrando ítems 31-40 de 229
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con el desempeño de los oficiales de crédito de Entidades Financieras caso de estudio: Banco Fie S.A.
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en distintos
procesos dentro de una Entidad Financiera, origina la necesidad de elaborar un Manual
de Auditoría para la Evaluación del Control ...
Control Interno como Herramienta de Gestión a la Planificación Estratégica en A.A.S.A.N.A. para el Cumplimiento de Metas en Base a la Eficiencia y Eficacia.
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)
Se lleva a cabo el desarrollo del perfil de tesis, con el tema "Control Interno como
herramienta de Gestión a la Planificación Estratégica en A.A.S.A.N.A. para el
cumplimiento de la metas en base a eficiencia y eficacia", ...
Auditoria de confiabilidad de los registros y los estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación del rubro: Activo fijo de equipo de oficina y muebles al 31 de diciembre del 2014
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
El presente Trabajo Dirigido fue realizado en el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés en la cual participamos, dando de esta manera cumplimiento a la Resolución del Honorable Consejo ...
Auditoria Operacional sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual Institucional respecto a la Utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos por las gestiones2007, 2008 y 2009.
(2013-05-23)
El Trabajo Dirigido, está enmarcado en el Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado entre el Gobierno Municipal de El Alto y la Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Contaduría Pública (Auditoría). Con la ...
Implementación del sistema de procedimientos y control en proceso de contratación de obras, bienes, servicios y consultoría : Caso Sub Alcaldia de Periferica Distrito III
(2013-05-22)
El presente trabajo dirigido se desarrollo mediante convenio de cooperación
interinstitucional entre el gobierno municipal de La Paz y la Universidad Mayor de
San Andrés, con el objeto de desarrollar actividades conjuntas ...
Examen de confiabilidad de registros y estados financieros del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) al 31 de diciembre de 2010, fuente DANIDA.
(2013-05-23)
En cumplimiento al prograna operativo de activdades de la gestión 2011 y de conformidad al Art. 15 de la Ley 1178, la Unidad de Auditoria Interna a efectuado el Examen de Confiabilidad de Regsitros y estados Financieros ...
Inventariación y recodificación de los bienes de uso del Hospital Militar Central (La Paz) de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL).
(2013-05-22)
El presente trabajo se inicia a partir de la preocupación que existe en mejorar el control de inventarios, por ello se realiza la Asignación de Nuevos Códigos a los bienes de uso del Hospital Militar Central (La Paz) de ...
Digitalización del sistema de control interno de los activos fijos de COSSMIL - Regional Viacha
(2013-05-23)
El propósito de esta investigación es contar con una Base de Datos Multimedia combinando textos e imágenes, y al mismo tiempo proponer la implantación e implementación en el S.I.G.A. (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) ...
Proceso de implementación del nuevo enfoque del sub sistema de capacitación en el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
(Universidad Mayor de San Andrés, 2016)
A partir de la promulgación de la ley 1178 el 20 de Julio de 1990, el Gobierno Plurinacional de Bolivia, tiene un instrumento moderno para regular los Sistemas de Administración y Control de los Recursos del Estado y su ...
Propuesta de una guía metodológica para la unidad de auditoria interna en la evaluación y calificación de la cartera de créditos de entidades de intermediación financiera
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
El presente trabajo de investigación, constituye una herramienta que coadyuvará en la evaluación y calificación de cartera en Entidades de Intermediación Financiera especializadas en microcréditos por parte de las Unidades ...