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Mostrando ítems 31-40 de 61
Reconstrucción de estados de cuenta de bienes muebles de la partida 150 bienes realizables del Ex Bando Minero de Bolivia gestiones 1999 al 2008
(2013-05-22)
En el proceso de reconstrucción de Estados de Cuenta de Bienes Muebles de acuerdo al Estado de Situación Patrimonial del BAMIN y en base al análisis, verificación, integridad y fiabilidad de saldos, el propósito principal ...
El Sistema de Control Interno basado en el informe COSO
(2013-05-23)
Debido al mundo económico integrado que existe hoy en día se ha creado la necesidad de integrar metodologías y conceptos en todos los niveles de las diversas áreas administrativas y operativas con el fin de ser competitivos ...
Auditoria especial sobre los gastos efectuados en la campaña " la sede no se mueve" gestión 2007.
(2013-05-23)
El presente Trabajo Dirigido titulado Auditoria Especial sobre los gastos efectuados en la campaña " La Sede no se mueve" - gestion 2007, con el objeto de emitir una opinión independiente respecto al uso de los recursos, ...
Auditorias especiales sobre la adquisición de bien inmueble en la gestión 2003 y entrega de fondos en la gestión 1994. Caso: Caja Bancaria Estatal de Salud
(2013-05-23)
El presente trabajo dirigido se realizó en la Caja Bancaria Estatal de Salud C.B.E.S., en la Unidad de Auditoría Interna, la cual tiene como una de sus funciones específicas la realización de auditorías especiales entre ...
Metodos y técnicas para la evaluación de Control Interno
(2013-05-23)
El proyecto de grado "METODOS Y TECNICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO" se refiere a la elaboración de un proceso continuo realizado para la dirección, gerencia y otros empleados de la entidad, para proporcionar ...
Auditoria de confiabilidad de los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 del Consejo de la Judicatura Distrito La Paz
(2013-05-23)
El Presente trabajo propone ejecutar un examen a los Estados Financieros del Consejo de la Judicatura del Distrito de La Paz, cuya misión principal es planificar, organizar, dirigir y controlar la eficiente administración ...
Auditoria de confiabilidad de la ejecución presupuestaria de gastos de la empresa Municipal de asfalto y vias "Emavias" Gestion 2010.
(2013-05-23)
El presente trabajo llevo adelante la Auditoria de confiabilidad de la ejecución presupuestaria de Gastos de la empresa municipal de Asfalto y Vias "EMAVIAS" de la gestion 2010, con el propóposito de examinar las operaciones ...
Marco conceptual de la contabilidad dentro del contexto econónico y financiero global
(2013-05-27)
La complejidad y diversidad del mundo empresarial actual, unida a la globalización imperante de las actividades económicas y el desarrollo de nuevas tecnologías, tanto en los procesos productivos como en los medios de ...
Auditoria SAYCO. "Sistema de contabilidad integrada" en el servicio nacional de administración de personal (SNAP)" comprendidio entre el 01 de julio 2004 al 30 de junio 2005
(2013-05-22)
El presente trabajo es la descripción resumida de la AUDITORIA SAYCO - Sistema de
Administración de Bienes y Servicios -Sistema de Contabilidad Integrada en el Servicio Nacional de Administración de Personal(SNAP), realizada ...
Auditoria operativa de entrega de tractores equipos e implementos agricolas, efectuados por la Unidad de Infraestructura productiva, Tecnologia local y mecanización (UIPTLyM) del Ministerio de Desarrollo rural y Tierras, Gestión 2009.
(2013-05-23)
El presente trabajo fue realizado en el ministerio de Desarrolo Rural y tierras dentro de la Unidad de infraestructura productiva, tecnologia Local y Mecanización; lleva el título de "Auditoria Operativa de entrega de ...