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Mostrando ítems 21-30 de 75
El control interno en la planeación de la Auditoria
(2006)
Uno de los conceptos que se acepta mas ampliamente en la teoría y practica de la auditoria es la importancia de la estructura de control interno del cliente para generar información financiera confiable. En algunos casos, ...
Auditoria de confiabilidad del rubro activos fijos de la administración central de la Universidad Mayor de San Andrés gestión 2008
(2009)
El presente trabajo se realizó bajo la aplicación de la Auditoría de Confiabilidad del rubro Activos Fijos incluyendo su respectiva depreciación de la Administración Central de la Universidad Mayor de San Andrés a la gestión ...
El Control Interno de la Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo (ANED) de la Localidad de Caranavi de la Provincia Nor Yungas
(2008)
ANED es una institución sin fines de lucro fundada un 13 de junio de 1978 cuenta con 42 oficinas a nivel nacional ocupando 8 de los 9 departamentos, su principal misión es contribuir al desarrollo económico social de ...
Auditoria de los sistemas de administración y control (SAYCO) Sistema de contabilidad integrada. Caso: Hospital de Clínicas
(2009)
El presente Trabajo se desarrollo en el marco del Convenio de Cooperación institucional entre la Unidad de Auditoría Interna del G.M.L.P. y la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, ...
Auditoria de confiabilidad de los registros y estado de ejecución presupuestaria del Servicio Nacional de Propiedad intelectual SENAPI
(2009)
El presente documento que consta de nueve capítulos: En el primer capítulo se efectuó los aspectos generales de la institución y de la unidad de Auditoría con los antecedentes generales, base legal de creación, objetivos, ...
Movimiento de activos fijos y control interno (PATACAMAYA) "EMAPA"
(2009)
El trabajo realizado en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Patacamaya está destinada a la inventariarían, codificación, registro, de todos los activos fijos y su respectivo control interno, que comprende ...
Auditoria especial en el Departamento de Bienestar Social (UMSA) por la incompatibilidad de funciones
(2008)
La presente investigación se fundamenta en las responsabilidades, obligaciones y prohibiciones que las personas tienen cuando ocupan un cargo jerárquico o no jerárquico en las entidades Públicas (Funcionarios Públicos) y ...
Sistema de Control Interno en el Área de Bienes Y Servicios de la Administración Publica Caso: Banco Central de Bolivia
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2004)
el control interno en las entidades del sector público, al margen de constituir un mero procedimiento administrativo, es un instrumento que se diseña con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto ...
Estructura de Costos del Gas Licuado de Petroleo y Control Interno
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2006)
la ausencia de información para los ejecutivos de la empresa sobre datos financieros y costos de operación de manera real, oportuna y sobre todo consiste principalmente referidos a costo de ventas, precios unitarios del ...