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Mostrando ítems 21-30 de 229
El sistema de control interno en el ciclo de cuentas por cobrar
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
El Control interno hoy se constituye en un área fundamental dentro de la Auditoria, pues permite realizar un adecuado seguimiento a las actividades de una institución y poder realizar las correcciones a tiempo mediante la ...
Metodología para Diseñar e Implementar el Marco Integrado de Control Interno a partir de Coso III (Versión 2013) para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de Bolivia
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2015)
los ejecutivos principales hacen fuertes exigencias para mejorar el control de las empresas que dirigen. los controles internos se implementan para mantener la compañía en la dirección de sus objetivos de rentabilidad y ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoría para la evaluación del control interno relacionado con el proceso de licitación para la refacción de escuelas públicas
(2017)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en proceso tales como el proceso de licitación, origina la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para la Evaluación del Control Interno ...
Mejora de control interno para el Área de Sistemas en la Organización No Gubernamental Pro-Rural
(2017)
Surgiendo la necesidad de una mejora del control interno del Área de Sistemas, que ayuden a agilizar las actividades de la Organización No Gubernamental Pro-Rural, basado en los resultados de cada gestión, viendo deficiencias ...
Gestión administrativa - financiera en la fundación Hivos del proyecto financiado por el Fondo Mundial para el componente VIH/SIDA en Bolivia
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
Gestión administrativa - financiera en la fundación Hivos del proyecto financiado por el Fondo Mundial para el componente VIH/SIDA en Bolivia
“Elaboración de un manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con el proceso de selección de personal en la microempresa Alpaquita Paula Meneses”
(2017)
El presente trabajo fue dirigido y realizado en la microempresa Alpaquita Paula Meneses en la paz murillo zona villa el Carmen .En un mundo tan competitivo como el de hoy, el ser eficiente en los negocios no es un objetivo ...
Manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con el proceso de selección de personal en empresas importadoras de bebidas gaseosas : caso de estudio importadora EMBOL S.A.
(2017)
El presente proyecto de grado tiene como objetivo diseñar un Manual de Auditoría para evaluar el Control Interno relacionado con el proceso de Selección de Personal en la empresa importadora de bebidas gaseosas EMBOL S.A., ...
Implantación de control interno de los activos fijos en la empresa metal mecánica Maquiber Pocoaca S.R.L de la ciudad de El Alto – La Paz
(2017)
El presente trabajo pretende ser una aportación para los directivos y personal involucrados en las actividades de control de activos fijos, para ayudar a los interesados a entender y aplicar los diferentes procesos que ...
Gabinete de auditoria financiera
(Universidad Mayor de San Andrés, 2015)
El presente trabajo se efectúa en cumplimiento a las Normas de Auditoria emitidas por la Contraloría General del Estado (desde la Norma Nº 220 NORMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA referente a la Planificación correlativamente ...
Gabinete de auditoria financiera
(2015)
El trabajo fue elaborado considerando un enfoque moderno a la Auditoria Financiera considerada muy importante.
La Auditoría financiera, es la revisión por parte de un Auditor Financiero y/o Contador Público, de los estados ...