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Mostrando ítems 211-220 de 229
Auditoria especial sobre fondos de avance con recursos contra valor (Francia) por el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013, en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP)
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
Una de las Modalidades de Titulación de la Carrera de Contaduría Pública, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), es el denominado “Trabajo Dirigido”, ...
Administración financiera y contable del proyecto construcción planta automatizada INCERPAZ LTDA. gestión 2012 - 2013
(2016)
El presente Trabajo, es una recopilación de datos e información descriptiva de los procesos y procedimientos internos administrativos, contables y operativos aplicados en la ejecución del proyecto INCERPAZ Ltda.
En este ...
Exposición cronológica de sucesos laborales en el área de contabilidad, periodo agosto 2007 a diciembre 2014 y la aplicación de un sistema de ventas
(2016)
La presente Memoria Laboral, se desarrolla en torno a la organización “Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología-ISEAT”, que es un espacio para la formación de líderes eclesiales, religiosos y sociales a través de ...
El control interno en el área de cajas caso : Mutual La Paz
(2010)
El presente Proyecto Titulado el Control Interno en el área de casa (caso: Mutual La Paz) está orientado a las entidades financieras principalmente y otras entidades que tengan un elevado flujo de sus efectivos en sus ...
Análisis del fraude y corrupción en el sector público y la auditoría forense
(2010)
Actualmente se observa en el país un amplio movimiento contra la corrupción habiéndose instaurado en el gobierno actual, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción que se ocupa exclusivamente ...
Elaboración de una matriz de evaluación de control interno de las calificaciones de riesgo realizadas por la calificadora de riesgo PACIFIC CREDITRATING S.A.
(2012)
En la ejecución de la presente Tesis de Grado referente a la ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA LAS CALIFICACIONES DE RIESGO REALIZADAS POR LA CALIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING S.A., ...
Propuesta de manual de auditoria para la evaluación del control interno para el proceso de selección de personal en entidades productoras de alimentos caso estudio: Molino Andino S.A.
(2015)
La presente investigación se llevó a cabo para analizar el Sistema de Control Interno del Proceso de Selección de Personal de la Empresa de Alimentos Molino Andino S.A. efectuado durante el Primer Cuatrimestre de la gestión ...
Manual de auditoria de Recursos Humanos para la evaluación del control interno del proceso de reclutamiento y selección del personal administrativo en el Comando General de la Armada Boliviana
(2016)
Realizado en 7 Capítulos, ayudó a determinar un diagnóstico de la situación actual de la Armada Boliviana y en particular del Proceso de Selección de Personal Administrativo en el Departamento I-Personal; por otro lado, ...
Manual de auditoria para evaluar el control interno relacionado con el proceso de selección de personal en el área de cajas en entidades financieras de la ciudad de La Paz. Caso de estudio: Banco Ecofuturo S.A.
(2016)
El desarrollo de este Manual de Auditoría tiene la finalidad de Constituir un Modelo para las Futuras Evaluaciones en el Proceso de Selección del Personal en el Área de Cajas en Entidades Financieras similares a ésta, razón ...
Manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con el proceso de selección de personal en Gobiernos Municipales. Caso de estudio: Gobierno Autónomo Municipal de Mecapaca
(2016)
En cumplimiento a las Instrucciones impartidas mediante Memorándum Nro. GMM/UAI/04/2014, se efectuó la aplicación del “Manual para la Auditoría de Evaluación del Control Interno Relacionado con el Proceso de Selección de ...