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Mostrando ítems 1-10 de 35
Implementación de control interno en el desempeño y evaluación de personal en la gestión pública - SAP
(2008)
El presente trabajo, trata de demostrar que en el desarrollo de sus funciones especificas y generales los funcionarios públicos son guiados por leyes, reglamentos, manuales, como lo determina la ley 1178. Pero además para ...
El control interno en el marco de la empresa
(2008)
La necesidad de la auditoría interna se pone de manifiesto en una empresa a medida que ésta aumenta en volumen, extensión geográfica y complejidad y hace imposible el control directo de las operaciones por parte de la ...
Evaluación a los procedimientos administrativos previos al inicio del seguimiento de los informe de auditoria caso : Ministerio de Hacienda
(2008)
El presente proyecto consistirá básicamente en la elaboración de una propuesta a objeto de dar solución a un problema práctico a través de procedimientos metodologías y estrategias, los cuales incluyen aspectos técnicos, ...
Metodología para la realización de auditoría de construcción de obras
(2008)
El presente trabajo se constituye en una guía de orientación indispensable para los auditores y personal relacionado con la auditoria de obras y proporciona una metodología para la evaluación y control de las obras, con ...
Auditoria especial de contratación de bienes y servicios de la gestión 2005 y 2006 - Caja Nacional de Salud
(2008)
Esta modalidad de graduación consiste en realizar trabajos especializados, con tutoría con miras de lograr los siguientes objetivos: Permitir la aplicación de conocimientos, científicos y tecnológicos, adquiridos durante ...
El Control Interno de la Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo (ANED) de la Localidad de Caranavi de la Provincia Nor Yungas
(2008)
ANED es una institución sin fines de lucro fundada un 13 de junio de 1978 cuenta con 42 oficinas a nivel nacional ocupando 8 de los 9 departamentos, su principal misión es contribuir al desarrollo económico social de ...
Auditoria especial en el Departamento de Bienestar Social (UMSA) por la incompatibilidad de funciones
(2008)
La presente investigación se fundamenta en las responsabilidades, obligaciones y prohibiciones que las personas tienen cuando ocupan un cargo jerárquico o no jerárquico en las entidades Públicas (Funcionarios Públicos) y ...
Control interno de bienes de uso desde el enfoque del informe COSO. Red de Salud No.4 CASO: GMLP
(2008)
El presente trabajo pretende realizar un seguimiento de control a las actividades, mecanismos y políticas que se tienen en la Red de Salud Nº 4 para la salvaguarda y manejo de Bienes patrimoniales Municipales.
Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Control Gubernamental de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, parques y Forestación (EMAVERDE) Gestión 2006 al 25 de Junio de 2007
(2008)
Capítulo I.- Marco Institucional, 1.1. Antecedentes del Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.) 1.2. Unidad de Auditoría Interna, 1.3. Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). Capítulo II.- ...
Evaluación del Control Interno en los procesos administrativos y financieros del Gobierno Municipal de Palca Gestión 2006
(2008)
El presente trabajo evaluara el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y de sus instrumentos de Control Interno, determinando la confiabilidad de los Estados Financieros del Gobierno Municipal ...