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Mostrando ítems 1-10 de 20
Examen de confiabilidad de registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2012 (cuenta 12361 construcciones en proceso de bienes de dominio público)
(2015-06-19)
La Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), considerando las atribuciones y funciones ha realizado el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de ...
Diseño e implementación de un sistema de control interno en el área de servicio impositivo en las entidades financieras
(2014-09-23)
El presente trabajo trata del Servicio de Recaudación que prestan las Entidades Financieras Bancarias y No Bancarias a los Contribuyentes y no así de los impuestos propios de estas; servicio de recaudación a través de ...
Auditoria (SAYCO) del sistema de administración de bienes y servicios (SABS) de la empresa municipal de áreas verdes, parques y forestación (EMA VERDE) gestión 2009
(2014-09-23)
La carrera de Contaduría Pública, de conformidad con el Reglamento de Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana aprobada en el VIII Congreso, contempla en su capítulo VIII Art. 66 entre otras modalidades de ...
Desarrollo de un marco teorico-conceptual sobre la determinación de las rentas en función de la normativa vigente
(2014-09-17)
El fomento del ahorro a largo plazo es una prioridad tanto pública como privada. Los planes de pensiones previstos en los sistemas de seguridad social, constituyen instrumentos idóneos para la generación de ahorro a largo ...
implantación del cuadro de mando integral como herramienta de control de gestión para una Unidad Educativa Superior
(2014-09-17)
El presente trabajo tiene Necesidad de implantar un CUADRO DE MANDO INTEGRAL CMI, en una unidad educativa superior. El CMI, es un instrumento de gestión, que son un conjunto de indicadores seleccionados que ayudan a la ...
Auditoria especial sobre la otorgación de beneficio de compensación de cotizaciones (caso: SENASIR)
(2015-07-30)
El título de este Trabajo de Investigación es “AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA OTORGACIÓN DE BENEFICIO DE COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES (CASO: SENASIR) fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional del ...
Diseño de un sistema de control interno para organizaciones sin fines de lucro
(2014-09-23)
Este proyecto es una propuesta de control Interno Contable para una organización sin fines de lucro, de reciente creación. Se detectó que las cuentas de mayor riesgo son; Caja, Bancos, Fondo de Caja Chica y Compras y ...
Auditoria especial de las diferencias detectadas entre la escala salarial aprobada y la planilla de haberes de las gestiones 2002 y 2003 de la administración de servicios Portuarios-Bolivia
(2014-09-23)
El presente trabajo tiene como propósito el de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales aplicable a ...
Diseño de un sistema de costos por procesos para las Microempresas dedicadas a las producción de cuadernos
(2014-09-22)
El presente trabajo de investigación se desarrollo con la finalidad de ser implantado en las diferentes microempresas dedicadas a la fabricación de cuadernos, las cuales en su mayoría se encuentran ubicadas en las ciudades ...
Auditoria SAYCO al sistema de administración de personal, gestión 2012 del Ministerio de Justicia
(2014-09-22)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2013, y a Instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna mediante Memorándum de Trabajo ...