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Mostrando ítems 1-10 de 33
Instrumentación de créditos de la banca comunal para mejorar el control interno en las entidades de microfinanzas de la ciudad de El Alto
(2015-06-22)
La banca comunal es una alternativa relativamente nueva en Bolivia, que se acomoda al financiamiento de actividades productivas en el área rural.
El problema fue definido en los siguientes términos: ¿Cómo se debe adecuar ...
Elaboración de un manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con tesorería y cajas de entidades financieras (caso de estudio Banco Sol S.A.
(2015-06-22)
El presente Trabajo de Proyecto de Grado que consiste en la Elaboración de un Manual de Auditoría para Evaluar el Control Interno Relacionado con Tesorería y Cajas de Entidades Financieras tomando como caso de estudio al ...
Fortalecimiento del control interno y seguimiento en base al sistema SCCUDO, en la unidad cargos de cuenta de la corporación del seguro social militar (COSSMIL)
(2015-08-24)
Hoy en día todas las Instituciones por la naturaleza de sus actividades, comprometen recursos propios y ajenos, es por este motivo que el Control Interno juega un papel preponderante en la correcta administración de los ...
Recomendaciones de control interno emergentes de la auditoría especial procesos de contratación de consultores partida 25200 en el Ministerio de Planificación del Desarrollo – MPD gestión 2010
(2015-06-17)
El proceso de la mencionada Auditoría Especial, comprende las siguientes etapas: Planeación la cual implica realizar el relevamiento de información, conocimiento de la Entidad a través de la aplicación del cuestionario de ...
El sistema de control interno en el ciclo de cuentas por cobrar
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
El Control interno hoy se constituye en un área fundamental dentro de la Auditoria, pues permite realizar un adecuado seguimiento a las actividades de una institución y poder realizar las correcciones a tiempo mediante la ...
Metodología para Diseñar e Implementar el Marco Integrado de Control Interno a partir de Coso III (Versión 2013) para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de Bolivia
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2015)
los ejecutivos principales hacen fuertes exigencias para mejorar el control de las empresas que dirigen. los controles internos se implementan para mantener la compañía en la dirección de sus objetivos de rentabilidad y ...
Gabinete de auditoria financiera
(Universidad Mayor de San Andrés, 2015)
El presente trabajo se efectúa en cumplimiento a las Normas de Auditoria emitidas por la Contraloría General del Estado (desde la Norma Nº 220 NORMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA referente a la Planificación correlativamente ...
Gabinete de auditoria financiera
(2015)
El trabajo fue elaborado considerando un enfoque moderno a la Auditoria Financiera considerada muy importante.
La Auditoría financiera, es la revisión por parte de un Auditor Financiero y/o Contador Público, de los estados ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con el desempeño de los oficiales de crédito de Entidades Financieras caso de estudio: Banco Fie S.A.
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en distintos
procesos dentro de una Entidad Financiera, origina la necesidad de elaborar un Manual
de Auditoría para la Evaluación del Control ...
La gestión administrativa contable de un organismo no gubernamental "Centro de Información y Desarrollo de la Mujer" CIDEM-Gestión 2014
(2015)
En el presente artículo se presenta un resumen de la Memoria Laboral titulada La Gestión Administrativa Contable de un Organismo no Gubernamental “Centro de Información y Desarrollo de la Mujer” CIDEM – Gestión 2014, en ...