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Mostrando ítems 21-30 de 33
Aditoria de confiabilidad de las partidas de pasajes y viáticos del Programa de Vivienda Social y Solidaria dependiente del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo- Ministerio de Obras Públicas Servivio y Vivienda - Gestión 2010
(2013-05-29)
El Trabajo Dirigido se realizó en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda. El presente Trabajo Dirigido, es una Auditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados de Ejecución ...
Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros de la cuenta fondos en aances de la facultad de Ingenieria al 31 de Diciembre de 2009.
(2013-05-23)
El objetivo del presente trabajo dirigido es “Determinar la confiabilidad del saldo de la Cuenta Fondos en Avance, presentado en los Estados Financieros de la Facultad de Ingeniería al 31 de diciembre de 2009”. Por lo tanto ...
Implementación del sistma de control interno eficiente para la adecuada disposición de los bienes inmuebles de los Ex - Fondos complementarios de la seguridad social hasata su destino final.
(2013-05-24)
Los 27 Fondos Complementarios de la Seguridad Social fueron creados como Entidades Autónomas de derecho privado, tenían como objetivo defender el capital humano, asegurar la continuidad de sus medios y protegerlo contra ...
Auditoría de confiabilidad del Gobierno Autonómo Municipal de La Paz - "GAMLP" al 31 de diciembre de 2010 : Cuenta deuda pública interna
(2013-05-23)
El presente TRABAJO DIRIGIDO se elaboró con el propósito de emitir una opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y como se observará en capítulos ...
Auditoria especial rendición de cuentas por pasajes y viáticos concedidos a la Federación Universitaria Local - FUL gestión 2008.
(2013-05-23)
La finanlidad es observar, analizar y evaluar la documentación de la cuenta de gastos especialmente las subcuentas. Este análisis contribuye a identificar a os delegados de la FUL que no realizaron las rendiones de cuentas ...
Manual de auditoria para el proceso de selección de personal en BOA
(2013-06-14)
El presente Manual de Auditoria está orientado a proporcionar una guía de las políticas y procedimientos, que debe seguir la Unidad de Auditoria Interna de Boliviana de Aviación (BOA), respecto al proceso de Selección de ...
Auditoria especial - "Pago de aguinaldos a los ex funcionarios del SENAPE contratados como personal eventual en la gestión 2003.
(2013-05-23)
El Presente Trabajo denominado Auditoría Especial - Pago de Aguinaldos a ex Funcionarios del SENAPE contratados como Personal Eventual en la Gestión 2003, fue realizado con el objetivo de expresar una opinión independiente ...
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2011 (cuenta 12361 "Construccionesw en proceso de bienes de dominio público")
(2013-08-20)
La Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, considerando las atribuciones y funciones ha realizado la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoría para la evaluación del control interno, respecto al manejo y disposición de activos fijos en las cooperativas auríferas. (Caso de estudio: Cooperativa "Flor de Illampu Ltda.")
(2013-08-20)
Los Bienes de Uso, constituyen uno de los principales elementos en las Actividades Mineras de las Cooperativas Auríferas, es así que cuentan con un sin número de Activos Fijos, desde herramientas pequeñas hasta maquinarias ...
Evaluación del control interno del manejo, control y disposición de bienes de uso de COVIPOL.
(2013-08-20)
En el Sector Público se ve la necesidad de implantar el Control Interno más allá de los requerimientos normativos, por la naturaleza del mismo, dicha naturaleza ha transformado al Control Interno en un elemento integrado ...