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Mostrando ítems 1-10 de 61
Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros y de la ejecución presupuestaria de la Universidad Mayor de San Andrés Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Rubro activos fijo Vehículos al 31 de diciembre de 2015
(2017)
El presente “Trabajo Dirigido” se realizó como dependientes del Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés dando de esta manera cumplimiento a la Resolución del Honorable Consejo Universitario ...
Auditoria especial al proceso de contratación de licitación nacional abierta electrificación rural los Yungas FASE I, en el FONADAL, gestión 2009
(2010)
En el presente trabajo se aplicaron procedimientos y técnicas de auditoria necesarias, con el propósito de obtener información confiable y suficiente que permite sustentar las conclusiones del mismo; en base a los siguientes ...
Auditoria especial de egresos del Insitituto Nacional de Oftalmología gestioness 2007 y 2008
(2013-05-23)
En cumplimiento al Programa de Operaciones Anual de Auditoría Interna del Gobierno Municipal de La Paz se procedió a realizar la "Auditoría Especial de Egresos del Instituto Nacional de Oftalmología correspondiente a las ...
Manual de procedimientos para la conciliación de saldos no reclamados por el proveedor. (documentos por pagar de gestiones pasadas). Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL
(2013-05-22)
El presente Manual del procedimiento para la conciliación de saldos no reclamados por el proveedor del Departamento de Contabilidad documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la Corporación del ...
Diseño de un sistema de control interno de la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura Distrito La Paz
(2013-05-23)
En el presente Trabajo centraremos nuestra atención en la posibilidad de la implantación de un Diseño de un Sistema de Control de la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura.
Mediante la aprobación de la Ley 1817 ...
Auditoria especial de ingresos y egresos del Gobierno Municipal de Sorata por el periódo comprendido entre el 1o. De julio al 31 de diciembre de 2007
(2013-05-23)
Según el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de Sorata y la Universidad Mayor de San Andrés, de fecha 27 de octubre de 2008, cuyo objeto es desarrollar acciones conjuntas por ...
Auditoria financiera de la Empresa " innova Internacional S.R.L." al 31 de diciembre de 2009.
(2013-05-23)
El presente trabajo tuvo un proceso de investigación cientifica ordenada y metodológico, permitiendo el uso eficiente de los conseptos, normas y la aplicación de los conocimientos adquiridos en la vida universitaria, ...
Auditoria especial a la administración de personal en la Unidad de Coordinación de Programas (UCP) gestión 2008 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(2013-05-22)
La presente memoria está relacionado a trabajos efectuados por la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, consistentes en Auditorías Gubernamentales, tales como: Auditoría de Confiabilidad ...
Auditoria de confiabilidad de los registros y los estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación del rubro: Activo fijo de equipo de oficina y muebles al 31 de diciembre del 2014
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
El presente Trabajo Dirigido fue realizado en el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés en la cual participamos, dando de esta manera cumplimiento a la Resolución del Honorable Consejo ...
Auditoria especial al cumplimiento de los requisitos exigidos al personal profesional del SENASIR, por la Gestión 2008.
(2013-05-23)
El presente estudio está relacionado a trabajos efectuados por la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, consistentes en Auditorias Gubernamentales, tales como: Auditoria Financiera, ...