Buscar
Mostrando ítems 581-590 de 590
Implementación de procedimientos de control interno en el marco del enfoque coso II para evitar la existencia de Cheques vencidos en áreas des-concentradas de la Universidad Mayor de San Andrés. Caso: Facultad de Ciencias Puras y Naturales
(2016)
El Control Interno es un proceso compuesto por una cadena de acciones extendida a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los procesos básicos de la misma e incorporadas a la infraestructura de la ...
Auditoria especial sobre el cumplimiento de los plazos establecidos en el procedimiento de las declaraciones juradas de bienes y rentas del personal eventual del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz-Unidad Desconcentrada - Cementerio General Gestión 2014
(2016)
De acuerdo al Programa Operativo Anual 2015 de la Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se efectuó la Auditoría Especial sobre el Cumplimiento de los Plazos Establecidos en el Procedimiento ...
Evaluación de control interno relacionado con el S.P.O. Sistema de Programación de Operaciones del SENAPI AL 31/05/2015
(2016)
El presente “Trabajo Dirigido” realizado bajo la modalidad de graduación en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, titulado “EVALUACION DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON ...
Auditoria especial al Sub Almacén del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, sobre el consumo de Tóner y papelería partidas (39500 y 32100) Indicios de responsabilidad administrativa periodo julio 2010 a junio 2011
(2016)
El presente Trabajo Dirigido, fue realizado como dependientes de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), donde dicha Unidad desarrolló la “Auditoría Especial al Sub Almacén del ...
Auditoria de confiabilidad a los estados presupuestarios y complementarios de la entidad 035 - al 31 de diciembre del 2015, Partida: 39500 útiles de escritorio y oficina. Dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas da 05 Servicio Nacional del Sistema de Reparto - Senasir
(2016)
Se realizó la “Auditoría de Confiabilidad a los Estados Presupuestarios y Complementarios de la Entidad 035 – Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por la gestión fiscal 2014 – DA 05, DA 21 del Servicio Nacional del ...
Auditoria especial sobre el pago de la renta básica y complementaria de vejez del Profesor Mario Orihuela Pereyra de octubre de 1997 a febrero de 2013
(2016)
Se ha elaborado el informe de Auditoría Interna Nº MEFP/AIP/SN/Nº 010/2016 correspondiente al examen sobre la, “Auditoría Especial Sobre el Pago de la Renta Básica y Complementaria de Vejez del profesor Mario Orihuela ...
Evaluación de control interno, del sistema de administración de personal en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural al 31 de marzo de 2016
(2016)
A medida que las Organizaciones Públicas desarrollan sus actividades, el control de las mismas se torna más complejo, siendo indispensable una buena Administración y Control. Esto plantea la necesidad de profundizar, cada ...
Evaluación de control interno relacionado con el rubro 12361 "construcciones en proceso de bienes de dominio público", en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por la gestión 2014
(2016)
El presente informe contiene una descripción de un conjunto de conceptos básicos sobre Auditoría Operativa, y sus normas aclaratorias, para comprender que es Auditoria Operativa y como lo utilizan los servidores públicos ...
Elaboración de un manual de contabilidad para la empresa constructora Sempertegui Ingenieros S.R.L.
(2016)
Las Empresas en la actualidad requieren como una de sus principales necesidades un Manual de Procedimientos Contables, ya que estos simplifican la forma de procesar toda la información financiera la cual ayuda a tener un ...
Evaluación del sistema de programación de operaciones en la Caja Bancaria Estatal de Salud de la gestión 2014
(2016)
El presente Trabajo Dirigido tiene como propósito evaluar la Eficacia y el Control Interno del Sistema de Programación de Operaciones de la Caja Bancaria Estatal de Salud “C.B.E.S.”, para determinar el grado de cumplimiento ...