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Mostrando ítems 1-10 de 28
El control interno en el marco de la empresa
(2008)
La necesidad de la auditoría interna se pone de manifiesto en una empresa a medida que ésta aumenta en volumen, extensión geográfica y complejidad y hace imposible el control directo de las operaciones por parte de la ...
Análisis del comercio y comercio preferencial en la negociación Comunidad Andina - Unión Europea
(2008)
El Ministerio de Hacienda es parte del grupo de expertos gubernamentales que trabajan en la negociación del Acuerdo de Asociación de la Comunidad Andina (CAN) - Unión Europea (UE). En ese contexto, este Trabajo Dirigido ...
Evaluación al Sistema de Administración de Personal en el Servicio Departamental de Salud de la Gestión 2006
(2008)
La Universidad Mayor de San Andrés ha implementado en la Carrera de Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, la modalidad de "Trabajo Dirigido" que consiste, en realizar trabaos especializados en el ...
Revisión de cartera vigente, vencida y en ejecución, gestión 2008 y otras cuentas por cobrar periodo 2001 al 2007 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro La Paz Ltda. según procedimientos convenidos
(2008)
Las Entidades Financieras son empresas cuya actividad específica y habitual es la intermediación pública de recursos financieros, es decir la captación de dichos recursos y su colocación mediante operaciones crediticias y ...
Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Control Gubernamental de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, parques y Forestación (EMAVERDE) Gestión 2006 al 25 de Junio de 2007
(2008)
Capítulo I.- Marco Institucional, 1.1. Antecedentes del Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.) 1.2. Unidad de Auditoría Interna, 1.3. Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). Capítulo II.- ...
Auditoría Especial en almacén central del Hospital del Niño de la Gestión 2004
(2008)
El presente trabajo dirigido denominado Auditoría Especial en Almacén Central del Hospital del Niño de la Gestión 2004, se desarrollo en la Dirección General de Auditoría Interna del Gobierno Municipal de La Paz. La Auditoría ...
Auditoría especial de recursos humanos del Gobierno Municipal de La Paz
(2008)
Del estudio a las remuneraciones de sueldos a los empleados en GMLP, se establece que existen pagos de: haberes, aguinaldos, beneficios sociales y cargas sociales, de los días no trabajados, debido a los procedimientos ...
Auditoría de confiabilidad para la revalorización técnica de activos fijos inmuebles del Gobierno Municipal de La Paz
(2008)
El presente Trabajo Dirigido denominado Auditoría de confiabilidad para la revalorización técnica de activos fijos inmuebles del Gobierno Municipal de La Paz de la Unidad de Patrimonio Municipal (U.P.M.) se desarrolló en ...
Auditoría SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Honorable Gobierno Municipal de Riberalta
(2008)
I. Introducción.- 1.1. Convenio. 1.2. Marco Institucional. 1.3. Unidad de Auditoría Interna. II.- Objetivos.- 2.1. Objetivo General. 2.2. Objetivo Específico. III.- Planteamiento del Problema.- 3.1. Identificación del ...
Control Interno de los programas de créditos para vivienda de la Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL Gestión 2002 - 2003
(2008)
El presente trabajo tiene como objetivo plantear un sistema de Control Interno de los aspectos administrativos y financieros de la Gerencia de Vivienda con el tema Control Interno de los programas de créditos para vivienda ...