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Mostrando ítems 61-70 de 75
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAUR) de las Gestiones 2005 y 2006 Honorable Gobierno Municipal de Riberalta
(2009)
En el presente Trabajo Dirigido realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Honorable Gobierno Municipal de la cuidad e Riberalta, se realizó Auditorías Gubernamentales, tales como: Auditoría al Sistema de Administración ...
Control interno de inventarios almacenes de Zona Franca de La Paz (ZOFRAPAZ)" Caso: General Industrial & Trading S.A.
(2008)
El presente trabajo dirigido es realizar un Control Interno de inventarios de los almacenes de Zona Franca de La Paz (ZOFRAPAZ) efectuando el levantamiento del inventario físico valorado de los materiales y suministros, ...
Evaluación del Sistema de contabilidad integrada de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación EMAVERDE del 01 de Enero 2006 al 25 de Junio 2007
(2008)
El presente Trabajo Dirigido denominado Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) del 01 de enero 2006 al 25 de Junio 2007, se desarrollo en ...
Auditoría Especial de ingresos y egresos al Instituto Normal Superior "Simón Bolívar" de La Paz Gestión 2006
(2007)
El presente trabajo esta enmarcado dentro del convenio entre la Universidad Mayor de San Andrés y el Ministerio de Educación y Culturas, el cual es administrador del Instituto Normal Superior "Simón Bolívar" que es objeto ...
Control interno de bienes de uso desde el enfoque del informe COSO. Red de Salud No.4 CASO: GMLP
(2008)
El presente trabajo pretende realizar un seguimiento de control a las actividades, mecanismos y políticas que se tienen en la Red de Salud Nº 4 para la salvaguarda y manejo de Bienes patrimoniales Municipales.
Auditoria de los sistemas de administración y control (SAYCO) Sistema de contabilidad integrada. Caso: Hospital de Clínicas
(2009)
El presente Trabajo se desarrollo en el marco del Convenio de Cooperación institucional entre la Unidad de Auditoría Interna del G.M.L.P. y la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, ...
Movimiento de activos fijos y control interno (PATACAMAYA) "EMAPA"
(2009)
El trabajo realizado en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Patacamaya está destinada a la inventariarían, codificación, registro, de todos los activos fijos y su respectivo control interno, que comprende ...
Auditoria de confiabilidad de los registros y estado de ejecución presupuestaria del Servicio Nacional de Propiedad intelectual SENAPI
(2009)
El presente documento que consta de nueve capítulos: En el primer capítulo se efectuó los aspectos generales de la institución y de la unidad de Auditoría con los antecedentes generales, base legal de creación, objetivos, ...
Diseño y elaboración del reglamento especifico del sistema de administración de bienes y servicios para la Caja Bancaria Estatal de Salud, con base en la normativa vigente
(2009)
En éste entendido, de acuerdo al convenio suscrito entre la carrera de Contaduría Pública – (Ex Auditoría) de la Universidad Mayor de San Andrés y la Caja Bancaria Estatal de Salud “Clínica Modelo” y según las necesidades ...
El Control Interno de la Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo (ANED) de la Localidad de Caranavi de la Provincia Nor Yungas
(2008)
ANED es una institución sin fines de lucro fundada un 13 de junio de 1978 cuenta con 42 oficinas a nivel nacional ocupando 8 de los 9 departamentos, su principal misión es contribuir al desarrollo económico social de ...