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Mostrando ítems 11-20 de 33
Manual de Auditoría para evaluación del control Interno relacionado con el proceso de selección de personal para empresas almaceneras de mercaderias importadas y exportadas
(2013-05-24)
La inexistencia de guías o procedimientos que permitan evaluar o medir, el control Interno en procesos tales como el de selección de personal, originan la necesidad de elaborar un manual de Auditoria para Evaluación del ...
Control interno respecto al análisis de la cuenta 115 deudores varios del ex fondo complementario Minero de seguridad socila en proceso de cierre.
(2013-05-23)
El trabajo Dirigido es una de las modalidades de titulación para los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andres-Carrera de Contaduria Pública, que comprende la ...
Reconstruccion de estados de cuentas del activo disponible y bienes realizables de la ex unidad de análisis y políticas sociales-UDAPSO desde la gestion 1997 al 2009
(2013-05-29)
La Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO), tras su creación el 3 de agosto 1992 funcionó como institución descentralizada, dependiente del Ministerio de Planeamiento y Coordinación, posteriormente pasa a depender ...
Auditoría SAYCO evaluación del sistema de tesorería corporación del Seguro Social Militar "COSSMIL"
(2013-05-23)
El presente trabajo referido a la Auditoría del Sistema de Tesorería de la Corporación del Seguro Social Militar de Bolivia "COSSMIL" tiene el objetivo general de emitir una opinión independiente respecto a los grados de ...
Auditoria especial a los procesos de dotación, dispocición y salvaguarda de tarjetas de vacuna internacional en el centro Epidemiológico departamental.
(2013-05-23)
Servicios departamental de Salud. Epidemilogia del servicio departamental de salud. Centro Epidemiológico Departamental. Tarjeta de Vacuna internacional. El Reglamento Sanitario Internacional. Fiebre Amarilla Vacuna contra ...
Auditoria especial adquisición de bienes y contratación de servicios de la encuesta trimestral de empleo (ETE) gestiones 2009 y 2010 del Instituto Nacional de Estadística (INE) (Recomendaciones de control interno).
(2013-05-23)
El (INE) se constituye en el Órgano Ejecutivo y Técnico del Sistema Nacional de Información Estadística cuya función es la de obtener, procesar y proporcionar de la manera más eficiente la información estadística para ...
Las Instituciones Financieras de desarrollo (IFD) en el área Rural y el ánalisis al nuevo reglamento para su regulación
(2013-05-27)
Dado la importancia que tiene las Microfinanzas en el sector Rural de Bolivia, por el crecimiento favorable que tuvo en los últimos años a través de la Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD), las mismas se constituyeron ...
Auditoría especial a la partida 11920 vacaciones no utilizadas gestiones 2006 a 2008 del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado - SENAPE, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(2013-05-22)
En cumplimiento al POA en su acápite Auditorías Programadas e Intsrucciones impartidas por la Jefatura de la UAI y apoyo en la Auditoría Especial se ejecutó el siguiente examen:"Auditoría Especial a la Partida 11920 ...
Evaluación del control interno respecto al sistema de contabilidad integrada de la Caja Bancaria Estatal de Salud
(2013-05-24)
De acuerdo a la misión institucional de la Caja Bancaria Estatal de Salud, la "Clínica Modelo", debe: Proteger la salud del trabajador asegurado activo y/o pasivo además de cada grupo familiar de los trabajadores de la ...
Reformulación del informe preliminar de la auditoria especial del control de asistencias a los docentes investigadores de la estación experimental de Belen de la facultad de Agronomía de acuerdo al informe de la Contraloría general del estado plurinacional.
(2013-05-23)
La estación de Belén fue administrada por diferentes Instituciones como SAI- Bolivia, IBTA y por último la UMSA debido a los conflictos entre comunarios, personal administrativo y docentes se realizó la Auditoria especial ...