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Mostrando ítems 31-40 de 94
La auditoria interna, como herramienta para el cambio y competitividad de las Universidades. Caso : Universidad Mayor de San Andres.
(2013-05-23)
Según el estatuto, las universidades públicas son entidades integradas por profesores, estudiantes y graduados. Se dedican al estudio, la investigación la educación y la difusión del saber y la cultura y a su extensión y ...
Control interno respecto al análisis de la cuenta 115 deudores varios del ex fondo complementario Minero de seguridad socila en proceso de cierre.
(2013-05-23)
El trabajo Dirigido es una de las modalidades de titulación para los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andres-Carrera de Contaduria Pública, que comprende la ...
Diseño del manual de organización y funciones del Museo Nacional de Historia Natural.
(2013-05-24)
El presente trabajo dirigido se ha realizado en el Museo Nacional de Historia Natural de acuerdo a las bases estipuladas en el convenio interinstitucional con la Universidad Mayor de San Andrés, con el objetivo de establecer ...
Auditoria especial a kardex académico de la Carrera Tecnologica Médica de la UMSA - 2007
(2013-05-23)
El Trabajo Dirigido logro verificar la efectividad del sistema del control interno sobre la emisión de los certificados de notas y otros documentos que son generados por las actividades realizadas en Kardex. Pese a las ...
Implementación del sistema de administración y control de activos fijos en la Empresa INCERPAZ Ltda
(2013-05-22)
Este trabajo dirigido tiene como propósito la elaboración de procedimientos, normas y la revalorización para un sistema de control de activos fijos en la Empresa INCERPAZ Ltda., para poder coadyuvar a la administración y ...
Analisis de la viabilidad del sistema de matriz de control interno para su implemetación en el area de almacen aplicado al sector comercial en la ciudad de La Paz
(2013-05-27)
Se ha desarrollado un enfoque orientado a ejecutar mecanismos ágiles de evolución del control interno, cuyos resultados debidamente ponderados servirán como herramienta básica para que se proyecte y determine el alcance, ...
Control Interno relacionado con la cuenta 116 documentos en ejecución del Ex Fondo Complementario de la Seguridad Social de Y.P.F.B.
(2013-05-23)
El trabajo realizado en la Dirección de Liquidación de los ex Entes Gestores de la Seguridad Social - DLEGSS del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado - SENAPE, consistió en la recopilación y revisión de toda la ...
"Auditoria de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico" - "AAPS" Al 31 de diciembre de 2010.
(2013-05-23)
En coordinación de los tutores designados, se ha definido y aprobado el nombre del tema objeto del trabajo dirigido, "Auditoria de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Autoridad de Fiscalización y ...
Auditoria especial al proceso de contratación y cumplimiento de contrato con la consultora AUDINACO S.R.L. Sobre la consultoria de revaluo e inventariación de activos fijos del Ministerio de justa - gestión 2006"
(2013-05-22)
Auditoria Especial al Proceso de Contratación y Cumplimiento de Contrato realizados a la Consultora Audinaco S. R. L. Sobre la consultoría de Inventariarían, codificación y revaluó de Activos Fijos del Ministerio de ...
Diseño y elaboración del reglamento espedífico del sistema de administración de bienes y servicios para el Ministerio de Culturas.
(2013-05-28)
El presente Proyecto de Grado titulado DISEÑO Y ELABORACION DEL REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MINISTERIO DE CULTURAS, tiene una estructura comprendida por seis capítulos, ...