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Mostrando ítems 51-60 de 94
Auditoria especial: Análisis de planillas de gastos portuarios en las agencias de Cochabamba y Santa Cruz - agosto a diciembre de 2007 ASP-B
(2013-05-23)
La Auditoría busca satisfacer estas necesidades, con el trabajo y responsabilidad de los profesionales auditores, fruto del mismo es representado por la creación de muchas leyes y normas que rigen el trabajo de los ...
Elaboración del manual del procedimiento para la unidad de archivo contable del Fondo Nacional de inversión productiva y social (FPS)
(2013-05-22)
Elaboración del manual de Procedimientos para el Archivo de Gestión Contable del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS). Este trabajo, pretende formalizar mecanismos de organización, relacionados con operaciones ...
Propuesta de una guia como herramienta de control interno para la unidad de auditoria Interna en la deteccion de fraudes para las empresas industriales
(2013-05-24)
El fraude abarca un orden de irregularidades y actos ilegales caracterizados por un engaño intencional, por tal motivo el fraude en las empresas ha sido una amenaza latente a través del tiempo, la cual se ha acrecentado ...
Manual del proceso de la ejecución presupuestaria para la Asociación de Organizaciones de Productos Ecologícos de Bolivia "AOPEB"
(2013-05-23)
Este trabajo es desarrollado en la Asociación de organizaciones de productores ecológicos de Bolivia "AOPEB", encontrando las falencias actuales con los que se encuentra en la ejecución de las actividades de todo el personal ...
Sistematización del proceso de compras en el fondo rotatorio-caso: Hospital Obrero Nº 1
(2013-05-27)
Este proyecto propone una investigación sobre la metodología de manejo del Fondo Rotatorio en las adquisiciones del Hospital Obrero No 1, asimismo las herramientas administrativas y las formas de control del mismo. ...
Evaluación del control interno relacionado al uso de pasajes y viáticos utilizados por RC COFADENA - D'Oliveira del 30 de junio 2009 al 30 de junio 2010.
(2013-05-22)
El presente trabajo describe el cumplimiento de un ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables en el cumplimiento para la "EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO AL USO DE PASAJES Y VIÁTICOS ...
Auditoria especial de la ejecución presupuetaria de recursos y gastos gestión 2009 Instituto Nacional de Estadística
(2013-05-23)
El propósito de llevar adelante este trabajo de investigación aplicada, se sustenta en la premisa que señala el Art. l de la Ley 11784 incisos: a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y ...
Auditoria especial a los procesos de contratación de bienes y servicios del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social por el periódo comprendido entre 10/01/2009 al 31/10/2009
(2013-05-22)
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social como entidad del Sector Público opera en el marco de la Ley Nº 1178 (SAFCO), que regula los Sistemas de Administración y Control, uno de los sistemas para ejecutar las ...
Reconstrucción de estados de cuenta de bienes muebles de la partida 150 bienes realizables del Ex Bando Minero de Bolivia gestiones 1999 al 2008
(2013-05-22)
En el proceso de reconstrucción de Estados de Cuenta de Bienes Muebles de acuerdo al Estado de Situación Patrimonial del BAMIN y en base al análisis, verificación, integridad y fiabilidad de saldos, el propósito principal ...
Modelo de control de desempeño para el departamento de prestamos y adjudicaciones de la Dirección General de Vivienda - COSSMIL
(2013-05-23)
El presente trabajo adquiere importancia considerando que enfatiza el cumplimiento del reglamento de préstamos y normas vigentes en la gerencia de vivienda. Así mismo la importancia del presente trabajo radica en la necesidad ...