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Mostrando ítems 1-10 de 12
Diseño de sistemas de administración de recursos humanos, para la empresa engels, MERKEL & CIA, (BOLIVIA) S.A. sucursal Santa Cruz
(2009)
1. ANTECEDENTES, 1.1 Modalidad de Proyecto de Grado, 2. INTRODUCCIÓN, 2.1 El Sistema de Recursos Humanos en el Sector Público y Privado de Bolivia, 2.1.1 El Sector Público, 2.1.2 El Sector Privado, 2.1.3 Análisis Comparativo, ...
Control interno en el proceso de ejecución presupuestaria
(2009)
INTRODUCCIÓN 1 PRIMERAPARTE CAPÍTULO I 1. ANTECEDENTES 3 1.2 Justificación de l a Investigación 3 1.3 Objetivos de la Investigación 5 CAPÍTULO II 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 7 Información 8 Tratamiento de la Información ...
Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Cargo de Cuenta Documentada en la Unidad Financiera del Ministerio de Educación y Culturas
(2009)
Los sistemas de control interno cumplen un papel muy importante en todas las entidades públicas; por que estos son un conjunto de métodos y procedimientos que adopta la máxima autoridad ejecutiva de una entidad, para poder ...
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAUR) de las Gestiones 2005 y 2006 Honorable Gobierno Municipal de Riberalta
(2009)
En el presente Trabajo Dirigido realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Honorable Gobierno Municipal de la cuidad e Riberalta, se realizó Auditorías Gubernamentales, tales como: Auditoría al Sistema de Administración ...
Auditoria de confiabilidad de los registros y estado de ejecución presupuestaria del Servicio Nacional de Propiedad intelectual SENAPI
(2009)
El presente documento que consta de nueve capítulos: En el primer capítulo se efectuó los aspectos generales de la institución y de la unidad de Auditoría con los antecedentes generales, base legal de creación, objetivos, ...
Auditoria de recursos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos de la gestión 2007 en la Administración Central de la Universidad Mayor de San Andrés
(2009)
El Trabajo Dirigido se desarrolló en la Unidad de Auditoria Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, la cual tiene el propósito de mejorar el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la ...
Auditoria especial sobre incompatibilidad de cargos y horarios del Servicio Departamental de Salud La Paz
(2009)
El propósito de este trabajo es evaluar el control interno en el proceso de vigilancia de incompatibilidad de horarios y cargos; con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada al tema de ...
Auditoria especial de ingresos y egresos del Gobierno Municipal de Batallas. Gestión 2007
(2009)
El objeto de la auditoria es emitir una opinión independiente sobre los recursos manejados por el departamento de contabilidad bajo la dependencia de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Gobierno Municipal de ...
Auditoria especial sobre planillas de pago fraudulentas y personal inexistente en el Ministerio de Producción y Microempresa gestión 2006
(2009)
El presente trabajo a desarrollar implicara la ejecución de la Auditoria Especial sobre Planillas de Pago de Sueldos y Salarios Fraudulentas y Personal Inexistente en el Ministerio de Producción y Microempresa Gestión 2006, ...