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Mostrando ítems 161-170 de 188
Auditoria especial de los recursos otorgados y descargos efectuados por el Ex Jefe de Presupuesto del Ministerio de Trabajo correspondientes a las gestiones 1999 al 2003
(2009)
El presente trabajo dirigido fue desarrollado en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de colaborar en la ejecución de Auditorias Especiales, llevándose acabo de manera práctica dentro ...
Movimiento de activos fijos y control interno (PATACAMAYA) "EMAPA"
(2009)
El trabajo realizado en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Patacamaya está destinada a la inventariarían, codificación, registro, de todos los activos fijos y su respectivo control interno, que comprende ...
Auditoria de confiabilidad de los registros y estado de ejecución presupuestaria del Servicio Nacional de Propiedad intelectual SENAPI
(2009)
El presente documento que consta de nueve capítulos: En el primer capítulo se efectuó los aspectos generales de la institución y de la unidad de Auditoría con los antecedentes generales, base legal de creación, objetivos, ...
Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros en la Empresa Municipal de Asfaltos y Vías (EMAVIAS) gestión 2007
(2009)
El objetivo general del presente trabajo, al iniciar el mismo, consistía en emitir una opinión independiente sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de La Empresa Municipal de Asfaltos y Vías” (EMAVIAS), ...
Auditoria de confiabilidad de registros - Departamento de Personal Docente - Universidad Mayor de San Andrés
(2009)
Consideramos que los temas de auditoría, son complejos y complicados para cualquier sociedad en su estructura económica. Este trabajo, resulta una consecuencia, de lo que hemos visto, sentido y analizado, durante nuestro ...
Auditoria de recursos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos de la gestión 2007 en la Administración Central de la Universidad Mayor de San Andrés
(2009)
El Trabajo Dirigido se desarrolló en la Unidad de Auditoria Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, la cual tiene el propósito de mejorar el grado de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y licitud de la ...
Auditoria especial sobre evaluación del sistema de administración de bienes y servicios SAS en la dirección general de asuntos administrativos (DGAA)del Ministerio de Hacienda de julio de2007 a mayo de 2008
(2009)
El presente trabajo fue realizado en la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Hacienda, el cual fue desarrollado para efectuar una revisión en cuanto a la aplicación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios ...
Diseño y elaboración del reglamento especifico del sistema de administración de bienes y servicios para la Caja Bancaria Estatal de Salud, con base en la normativa vigente
(2009)
En éste entendido, de acuerdo al convenio suscrito entre la carrera de Contaduría Pública – (Ex Auditoría) de la Universidad Mayor de San Andrés y la Caja Bancaria Estatal de Salud “Clínica Modelo” y según las necesidades ...
Auditoria especial sobre incompatibilidad de cargos y horarios del Servicio Departamental de Salud La Paz
(2009)
El propósito de este trabajo es evaluar el control interno en el proceso de vigilancia de incompatibilidad de horarios y cargos; con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada al tema de ...