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Mostrando ítems 151-160 de 187
Auditoría de confiabilidad para la revalorización técnica de activos fijos inmuebles del Gobierno Municipal de La Paz
(2008)
El presente Trabajo Dirigido denominado Auditoría de confiabilidad para la revalorización técnica de activos fijos inmuebles del Gobierno Municipal de La Paz de la Unidad de Patrimonio Municipal (U.P.M.) se desarrolló en ...
Auditoría SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Honorable Gobierno Municipal de Riberalta
(2008)
I. Introducción.- 1.1. Convenio. 1.2. Marco Institucional. 1.3. Unidad de Auditoría Interna. II.- Objetivos.- 2.1. Objetivo General. 2.2. Objetivo Específico. III.- Planteamiento del Problema.- 3.1. Identificación del ...
Control Interno de los programas de créditos para vivienda de la Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL Gestión 2002 - 2003
(2008)
El presente trabajo tiene como objetivo plantear un sistema de Control Interno de los aspectos administrativos y financieros de la Gerencia de Vivienda con el tema Control Interno de los programas de créditos para vivienda ...
Control y Evaluación del Sistema de Organización Administrativa (SAYCO) del Gobierno Municipal de El Alto
(2008)
En cumplimiento a la Ley Nº 1551 de la Participación Popular que define las competencias del Gobierno Municipal en los servicios de educación y la Ley N 2028 de fecha 28 de octubre de 1999, que regula las funciones del ...
Auditoría Especial sobre la asignación del Escalafón Médico Profesional
(2008)
En cumplimento al convenio interinstitucional suscrito entre el Servicio Departamental de Salud La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés se realizo el Trabajo Dirigido en la Unidad de Auditoría Interna del SEDES La Paz, ...
Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Viceministerio de Defensa Social, de de gestión 2003
(2008)
El convenio de Cooperación interinstitucional entre la Universidad Mayor de San Andrés Carrera de Auditoría y el Ministerio de Gobierno, tiene como propósito recibir a los postulantes universitarios para tener a su disposición ...
Auditoría Especial a los procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales y consultorías del Ministerio de Educación y Culturas - Gestión 2006
(2008)
Las entidades del sistema público, sin excepción que forman parte de la administración del Gobierno Nacional, en el marco de lo establecido en el Art. 3º de la Ley 1178, tienen la necesidad de responder sobre los objetivos ...
Evaluación del Control Interno en los procesos administrativos y financieros del Gobierno Municipal de Palca Gestión 2006
(2008)
El presente trabajo evaluara el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y de sus instrumentos de Control Interno, determinando la confiabilidad de los Estados Financieros del Gobierno Municipal ...
Implementación del Manual de Normas y Procedimientos Financieros caso: Programa de Desarrollo Empresarial para empresas PRODEPE S.R.L.
(2008)
El presente trabajo es considerado una herramienta que establece los mecanismos primordiales para el desempeño organizacional de las diferentes unidades pertenecientes a PRODEPE interrelacionadas con el área financiera; ...
Auditoría Especial de cuentas a pagar del Instituto Nacional de Estadística Gestión 2006 - 2007
(2008)
Este Trabajo Dirigido engloba siete capítulos los cuales son descritos en los subsiguientes párrafos: el Marco Institucional del Instituto Nacional de Estadística (INE), Planteamiento y Justificación del Problema, Metodología, ...