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Mostrando ítems 31-40 de 229
Elaboración de un manual de auditoria para la evaluación de control interno del sistema de administración de personal en la Caja Nacional de Salud de la ciudad de La Paz
(2014-09-17)
El presente Proyecto de Grado, consta de 8 capítulos, estructurados conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la ...
Gestión administrativa - financiera en la fundación Hivos del proyecto financiado por el Fondo Mundial para el componente VIH/SIDA en Bolivia
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
Gestión administrativa - financiera en la fundación Hivos del proyecto financiado por el Fondo Mundial para el componente VIH/SIDA en Bolivia
Auditoria especial uso de vales de gasolina oficina central La Paz del Servicio Nacional de patrimonio del estado, gestiones 2007 - 2008
(2013-05-22)
El presente Trabajo Dirigido se realizó en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado-SENAPE en la Unidad de Auditoria Interna unidad que fortalece el Control Interno gubernamental promoviendo el cumplimiento de las ...
Diseño de un sistema de control interno de la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura Distrito La Paz
(2013-05-23)
En el presente Trabajo centraremos nuestra atención en la posibilidad de la implantación de un Diseño de un Sistema de Control de la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura.
Mediante la aprobación de la Ley 1817 ...
Control interno un efectivo sistema para el crecimiento de las empresas
(2013-05-24)
Hoy en día, muchos son los problemas de las empresas modernas, las cuales se repiten, y en la medida de que crecen, mayores son los problemas de control, por lo que diariamente se requieren mejores sistemas de planeación ...
Evaluación del control interno vigente de los ingresos del SUMI (Seguro Universal MaternoIinfantil) en el gobierno municipal de Viacha.
(2013-05-23)
El presente trabajo: EVALUACIÓN DELCONTROL INTERNO VIGENTE DE LOS INGRESOS DEL SUMI (SEGUROUNIVERSAL MATERNO INFANTIL. EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DEVIACHA. Para desarrollo de la Evaluación del Control Interno se realiza en ...
Auditoria especial de la ejecución presupuetaria de recursos y gastos gestión 2009 Instituto Nacional de Estadística
(2013-05-23)
El propósito de llevar adelante este trabajo de investigación aplicada, se sustenta en la premisa que señala el Art. l de la Ley 11784 incisos: a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y ...
Evaluación del control interno relacionado al uso de pasajes y viáticos utilizados por RC COFADENA - D'Oliveira del 30 de junio 2009 al 30 de junio 2010.
(2013-05-22)
El presente trabajo describe el cumplimiento de un ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables en el cumplimiento para la "EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO AL USO DE PASAJES Y VIÁTICOS ...
Sistematización del proceso de compras en el fondo rotatorio-caso: Hospital Obrero Nº 1
(2013-05-27)
Este proyecto propone una investigación sobre la metodología de manejo del Fondo Rotatorio en las adquisiciones del Hospital Obrero No 1, asimismo las herramientas administrativas y las formas de control del mismo. ...
Implementación del sistema de procedimientos y control en proceso de contratación de obras, bienes, servicios y consultoría : Caso Sub Alcaldia de Periferica Distrito III
(2013-05-22)
El presente trabajo dirigido se desarrollo mediante convenio de cooperación
interinstitucional entre el gobierno municipal de La Paz y la Universidad Mayor de
San Andrés, con el objeto de desarrollar actividades conjuntas ...