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Mostrando ítems 51-60 de 108
Auditoria especial de ingresos y egresos del Gobierno Municipal de Sorata por el periódo comprendido entre el 1o. De julio al 31 de diciembre de 2007
(2013-05-23)
Según el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Municipal de Sorata y la Universidad Mayor de San Andrés, de fecha 27 de octubre de 2008, cuyo objeto es desarrollar acciones conjuntas por ...
Auditoria especial de la ejecución presupuetaria de recursos y gastos gestión 2009 Instituto Nacional de Estadística
(2013-05-23)
El propósito de llevar adelante este trabajo de investigación aplicada, se sustenta en la premisa que señala el Art. l de la Ley 11784 incisos: a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y ...
Modelo de control de desempeño para el departamento de prestamos y adjudicaciones de la Dirección General de Vivienda - COSSMIL
(2013-05-23)
El presente trabajo adquiere importancia considerando que enfatiza el cumplimiento del reglamento de préstamos y normas vigentes en la gerencia de vivienda. Así mismo la importancia del presente trabajo radica en la necesidad ...
Auditoria de confiabilidad de registros y estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Empresa Nacional deTelevisión Boliviana
(2013-05-22)
El Trabajo Dirigido tendrá un marco teórico y un marco práctico con la supervisión de profesionales de la Dirección de Auditoria Interna de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana (ENTB), y por el tutor de la Universidad ...
Elaboración del manual de procedimientos de la Unidad de Auditoria Interna de UDAPE
(2013-05-23)
Un manual de auditoria es una compilación de normas, principios y procedimientos que se deben observar en una unidad de auditoria interna, al ejecutar sus trabajos en sus distintas faces, con uniformidad, eficacia y ...
Auditorias especiales sobre la adquisición de bien inmueble en la gestión 2003 y entrega de fondos en la gestión 1994. Caso: Caja Bancaria Estatal de Salud
(2013-05-23)
El presente trabajo dirigido se realizó en la Caja Bancaria Estatal de Salud C.B.E.S., en la Unidad de Auditoría Interna, la cual tiene como una de sus funciones específicas la realización de auditorías especiales entre ...
Fortalecimiento de sistema de control interno en la Dirección de Recursos Humanos de la Prefectura del Departamento de La Paz enfoque "COSO"
(2013-05-22)
Sujetos al convenio suscrito entre la Prefectura del Departamento de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés, dentro de la modalidad de Trabajo Dirigido, se desarrolla el presente tema con el propósito de realizar el ...
Auditoria de confiabilidad de los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 del Consejo de la Judicatura Distrito La Paz
(2013-05-23)
El Presente trabajo propone ejecutar un examen a los Estados Financieros del Consejo de la Judicatura del Distrito de La Paz, cuya misión principal es planificar, organizar, dirigir y controlar la eficiente administración ...
Auditoria de ingresos y egresos gestiones 2006 a 2008 de la Unidad de Infraestructura Rural dependiente del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo - Ministerio de Planificación del desarrollo
(2013-05-22)
El presente trabajo es realizar una evaluación a la Ejecución Presupuestaria de Gastos y Recursos de la Unidad de Infraestructura Rural, correspondientes a las gestiones 2006, 2007 y 2008, se concluye: A excepción de la ...
Evaluación de los grados de implantación, implementación y desasarrollo del sistema de programación de operaciones en la Escuela de Gestión Pública "E.G.P.P." (Auditoria SAYCO).
(2013-05-23)
El presente trabajo comprendió las actividades relacionadas con la evaluación del Sistema de Programación de operaciones, permitiendo coadyuvar en el mejoramiento de la eficacia mediante la auditoria del mismo, trabajo ...