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Mostrando ítems 41-50 de 52
Auditoria especial sobre viáticos de las gestiones 2000 y 2003 Ministerio de Trabajo
(2008)
El presente trabajo consiste en aportar al desarrollo económico y social del país, es un objetivo de cada estudiante tener la oportunidad de aplicar sus conocimientos técnicos adquiridos en favor de la investigación, el ...
Evaluación de control interno relacionado con el sistema de presupuestos del Ministerio de Justicia
(2016)
El presente Trabajo Dirigido fue realizado en el área de presupuesto del Ministerio de Justicia, que tiene como objetivo Evaluar el sistema de control interno, aplicado al sistema de presupuestos y verificar el cumplimiento ...
Auditoria operativa a la Administración de Recursos Humanos del Hospital de segundo nivel Los Pinos gestión 2015
(2017)
Debido a la importancia del sector salud en el aspecto socioeconómico del país, desde el campo de acción de la Auditoría, se debe ofrecer a este sector las herramientas adecuadas que sirvan para tomar decisiones razonables, ...
Auditoria especial sobre el procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas del Hospital del niño. Dr. Ovidio Aliaga Uria, gestión 2015.
(2017)
El presente Trabajo Dirigido denominado: “Auditoría Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, Gestión 2015, ...
Evaluación del sistema de programación de operaciones en la Caja Bancaria Estatal de Salud de la gestión 2014
(2016)
El presente Trabajo Dirigido tiene como propósito evaluar la Eficacia y el Control Interno del Sistema de Programación de Operaciones de la Caja Bancaria Estatal de Salud “C.B.E.S.”, para determinar el grado de cumplimiento ...
Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros y de la ejecución presupuestaria de la Universidad Mayor de San Andrés Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Rubro activos fijo Vehículos al 31 de diciembre de 2015
(2017)
El presente “Trabajo Dirigido” se realizó como dependientes del Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés dando de esta manera cumplimiento a la Resolución del Honorable Consejo Universitario ...
Auditoria especial al Sub Almacén del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, sobre el consumo de Tóner y papelería partidas (39500 y 32100) Indicios de responsabilidad administrativa periodo julio 2010 a junio 2011
(2016)
El presente Trabajo Dirigido, fue realizado como dependientes de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), donde dicha Unidad desarrolló la “Auditoría Especial al Sub Almacén del ...
Auditoria especial a la cuenta "cuentas por cobrar a la largo plazo", correspondientes a pasajes aéreos en proceso de devolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social por las gestiones 2010 al 2015
(2017)
El presente Trabajo Dirigido se realizó en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social como dependientes de la Unidad de Auditoría Interna en la gestión 2016 de acuerdo a lo establecido en el Convenio Interno ...
Auditoria SAYCO del Sistema de Presupuestos del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal del 1 de enero al 30 de junio de 2011
(2012)
Las entidades del estado adquieren notoriedad al efectuar complejas operaciones administrativas, constantemente se van adoptando y desarrollando nuevas competencias a la vez que se van implementando nuevas formas de ...
Implementación del sistema de control interno para la administración de proyectos de inversión caso: Sistema de riego ahijadera (Prefectura del Departamento de La Paz)
(2006)
El presente trabajo proporciona herramientas necesarias para mejorar el sistema de información por lo cual implementaremos un sistema de control interno para la administración adecuada de los proyectos de inversión este ...