Buscar
Mostrando ítems 1-3 de 3
Examen de confiabilidad respecto a la evaluación de control interno relacionado con el registro de las operaciones, elaboración y presentación de los estados de ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gestión 2020 Grupo 1000: Servicios Personales
(2022)
En cumplimiento del Programa Operativo Anual actividades (POA) de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a la gestión 2020 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad ...
Auditoria operacional al sistema de presupuestos de la escuela de gestión pública Plurinacional, correspondiente a la gestión 2017
(2021)
Informe de Auditoría Interna № EGPP/UAI/006/2018, correspondiente a la “Auditoría Operacional al Sistema de Presupuestos de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional correspondiente a la gestión 2017”, ejecutada en ...
Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2022, etapa de confiabilidad de registros de la Facultad de Ciencias Geológicas grupo 20000 – servicios no personales
(2023)
En Cumplimiento al Programa Operativo Anual del Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés y con el propósito de cumplir la normativa aplicable, se realizó la “Auditoría de Confiabilidad de ...