Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 168
Auditoria especial de gastos para la empresa PRODEPE S.R.L. "Proyecto PROMOVER"
(2010)
El presente trabajo dirigido fue elaborado con la finalidad de expresar una opinión profesional de una auditoría especial en el rubro gastos. Donde tomamos en cuenta como parte fundamental al proceso sistemático, que ...
Auditoria de los sistemas de administración y control (SAYCO) del sistema de programación de operaciones (SPO) de la gestión 2007 al 31 de julio de 2008 de la Administradora Boliviana de Carreteras
(2010)
La auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones objeto de la auditoría es un conjunto de normas y procesos establecidos por el programa de operaciones anual de la Entidad. Comprende a los subsistemas de ...
Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del MDRA y MA - Viceministerio de biodiversidad, recursos forestales y medio ambiente ministerio de desarrollo rural y tierras gestión 2008
(2010)
El presente trabajo dirigido se realizó en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras específicamente se enfocó a la Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros del ex- viceministerio de ...
Evaluación de control interno relacionado con el sistema de presupuestos del Ministerio de Justicia
(2016)
El presente Trabajo Dirigido fue realizado en el área de presupuesto del Ministerio de Justicia, que tiene como objetivo Evaluar el sistema de control interno, aplicado al sistema de presupuestos y verificar el cumplimiento ...
Análisis verificación y reconstrucción de las cuentas deudores varios y bienes a liquidar de la Ex - Corporación Boliviana de Fomento gestión 2003 - 2008
(2010)
El presente Trabajo Dirigido se realizó en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado – SENAPE, entidad gubernamental desconcentrada del Ministerio de Hacienda, donde aplicamos los conocimientos adquiridos en nuestra ...
Auditoría operacional de la eficacia del cumplimiento de las operaciones de la Unidad de Prevención y Gestión Pacífica de la Conflictividad de la Gestión 2018
(2022)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la Defensoría del Pueblo, la jefatura de la Unidad de Auditoría Interna impartió la instrucción de realizar entre otros ...
Examen de confiabilidad respecto a la evaluación de control interno relacionado con el registro de las operaciones, elaboración y presentación de los estados de ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gestión 2020 Grupo 1000: Servicios Personales
(2022)
En cumplimiento del Programa Operativo Anual actividades (POA) de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a la gestión 2020 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad ...
Auditoria del kardex académico de la Carrera de Enfermería, de la Facultad de Medicina, Enfermería, nutrición y tecnología médica - 2009
(2013-05-24)
Este trabajo se basa en la revisión de la información y documentación con la que cuenta la Unidad de Kárdex Académico de la Carrera de Enfermería, con la finalidad de evaluar la Administración Académica y de esta manera ...
Manual de procedimientos para la conciliación de saldos no reclamados por el proveedor. (documentos por pagar de gestiones pasadas). Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL
(2013-05-22)
El presente Manual del procedimiento para la conciliación de saldos no reclamados por el proveedor del Departamento de Contabilidad documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la Corporación del ...
Auditoria de confiabilidad de los estados financieros y registro contables de la Facultad de Ciencias Geológicas - gestión 2008 - Universidad Mayor de San Andres
(2013-05-22)
Cada vez es mayor la necesidad de los ciudadanos de conocer como fueron administrados los recursos confiados a los servidores públicos, quienes tienen la responsabilidad de rendir cuentas por la utilización de estos recursos ...