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Mostrando ítems 1-10 de 21
Manual de procedimientos para la conciliación de saldos no reclamados por el proveedor. (documentos por pagar de gestiones pasadas). Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL
(2013-05-22)
El presente Manual del procedimiento para la conciliación de saldos no reclamados por el proveedor del Departamento de Contabilidad documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la misión de la Corporación del ...
Auditoria especial al nombramiento del director general de medicina tradicional e interculturalidad" Ministerio de Salud y Deportes - gestión, 2007
(2013-05-23)
En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la presente gestión (POA/2008) de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Salud y Deportes y por instrucciones del señor Ministro de Salud y Deportes contenidas ...
"Implementación del Sistema de control interno en la unidad de Gestión Educativa y Servicios Pedagógicos caso: Proyecto Educativo de Red"
(2013-05-23)
De acuerdo al convenio suscrito entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el Gobierno Municipal de La Paz y el Fondo de Inversión Productiva y Social en fecha 3 de Mayo del 2002, cuya inversión fuerón asignados ...
Gabinete de auditoría operativa
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
El presente trabajo se efectúa en cumplimiento a la Ley Nº 1778 de Administración y Control Gubernamentales, Normas de Auditoria Generalmente Aceptados y la normativa vigente relacionada con la Auditoria Operativa además ...
Gabinete de auditoria gubernamental sistema de administración y control gubernamental
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
EL PLAN EXCEPCIONAL DE TITULACIÓN DE ANTIGUOS ESTUDIANTES NO GRADUADOS (P.E.T.A.E.N.G), aprobado mediante resolución del honorable consejo universitario No 217/03 del 27 de agosto de 2003, consta de dos modalidades de ...
Implementación de un reglamento para el sistema de contabilidad integrada (SCI) basado en el sistema de gestión de calidad ISO 9001 : 2000 en la unidad de contabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras
(2013-05-22)
De acuerdo a convenio suscrito con la Unidad de Contabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras y la Universidad Mayor de San Andrés, se desarrolló el presente Trabajo Dirigido, "Implementación de un Reglamento ...
Auditoria operativa a la eficacia del Sistema de Programación de Operaciones del Servicio Nacional del sistema de Reparto, correspondiente a la gestión 2014
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
Informe de Auditoría Interna № SENASIR/AAI/INF/000/2015, correspondiente a la “Auditoría Operativa al Sistema de Programación de Operaciones del Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, correspondiente a la gestión ...
Auditoria SAYCO - al sistema de programación de operaciones de la administración de servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B), por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2014
(2016)
En el presente apartado se ofrece un resumen del trabajo dirigido titulado “AUDITORÍA SAYCO – AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA (ASP-B), POR EL PERIODO COMPRENDIDO ...
Auditoria especial al control de personal del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
El presente Trabajo Dirigido se efectuó en el marco de convenio interinstitucional suscrito entre el Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). El objetivo de la ...
Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) Auditoria de confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre gestión 2013 rubro: Bancos - Libreta CUT 01290308001
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
Informes de Auditoría Interna EGPP-UAI 001/2014 y EGPP-UAI- 002/2014 correspondientes a la Evaluación Control Interno sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2013 y la opinión ...