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Mostrando ítems 1-10 de 17
Diseño e implementación de un sistema de control interno en el área de servicio impositivo en las entidades financieras
(2014-09-23)
El presente trabajo trata del Servicio de Recaudación que prestan las Entidades Financieras Bancarias y No Bancarias a los Contribuyentes y no así de los impuestos propios de estas; servicio de recaudación a través de ...
Auditoria (SAYCO) del sistema de administración de bienes y servicios (SABS) de la empresa municipal de áreas verdes, parques y forestación (EMA VERDE) gestión 2009
(2014-09-23)
La carrera de Contaduría Pública, de conformidad con el Reglamento de Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana aprobada en el VIII Congreso, contempla en su capítulo VIII Art. 66 entre otras modalidades de ...
Desarrollo de un marco teorico-conceptual sobre la determinación de las rentas en función de la normativa vigente
(2014-09-17)
El fomento del ahorro a largo plazo es una prioridad tanto pública como privada. Los planes de pensiones previstos en los sistemas de seguridad social, constituyen instrumentos idóneos para la generación de ahorro a largo ...
implantación del cuadro de mando integral como herramienta de control de gestión para una Unidad Educativa Superior
(2014-09-17)
El presente trabajo tiene Necesidad de implantar un CUADRO DE MANDO INTEGRAL CMI, en una unidad educativa superior. El CMI, es un instrumento de gestión, que son un conjunto de indicadores seleccionados que ayudan a la ...
Diseño de un sistema de control interno para organizaciones sin fines de lucro
(2014-09-23)
Este proyecto es una propuesta de control Interno Contable para una organización sin fines de lucro, de reciente creación. Se detectó que las cuentas de mayor riesgo son; Caja, Bancos, Fondo de Caja Chica y Compras y ...
Auditoria especial de las diferencias detectadas entre la escala salarial aprobada y la planilla de haberes de las gestiones 2002 y 2003 de la administración de servicios Portuarios-Bolivia
(2014-09-23)
El presente trabajo tiene como propósito el de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales aplicable a ...
Diseño de un sistema de costos por procesos para las Microempresas dedicadas a las producción de cuadernos
(2014-09-22)
El presente trabajo de investigación se desarrollo con la finalidad de ser implantado en las diferentes microempresas dedicadas a la fabricación de cuadernos, las cuales en su mayoría se encuentran ubicadas en las ciudades ...
Auditoria SAYCO al sistema de administración de personal, gestión 2012 del Ministerio de Justicia
(2014-09-22)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2013, y a Instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna mediante Memorándum de Trabajo ...
Inovación y reducción de costos en las Microempresas dedicadas a la fabricación de cuadernos
(2014-09-22)
El presente trabajo de investigación fue desarrollado con la finalidad de implementarse en las pequeñas factorías de las ciudades de La paz y El Alto que albergan alrededor de estas microempresas, las citadas microempresas ...
Auditoria especial a los estados de cartera de proyectos por cada linea de financiamiento de la Unidad Ejecutora 007 Unidad de administración de programas dependientes del Viceministerio de inversión pública y financiamiento externo (VIPFE), al 31 de diciembre de 2012
(2014-09-22)
La Auditoria Especial, que se nos asignó como Trabajo Dirigido, se realizó en la Unidad de Administración de Programas del Ministerio de Planificación del Desarrollo. El objetivo de la auditoría será expresar una opinión ...