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Mostrando ítems 31-40 de 71
Manual de organización para unidades de auditoria interna Gubernamental
(2013-05-23)
Siendo la auditoría interna una actividad independiente de aseguramiento y consulta, el cual agrega valor y mejora la operatividad de una organización gubernamental, motiva elaborar el Manual de organización para la ...
Auditoria especial al procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (PCO-DJBR) del Ministerio de Justicia, Gestión 2014
(2017)
El presente Trabajo Dirigido “AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (PCO-DJBR) DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, GESTIÓN 2014”, tiene por objetivo expresar ...
Auditoría operacional al proceso de certificación de salario cotizable y densidad de aportes para la otorgación de Compensación de Cotizaciones, Gestión 2019
(2022)
Tras la adenda del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, representada por su Directora General Ejecutiva Karina Vanessa Oropeza Peña y la Universidad ...
Un enfoque de auditoria de calidad en el desarrollo profesional del autor Gubernamental en Bolivia
(2008)
El presente proyecto de grado se realizará en el campo de la auditoria y el cumplimiento de las normas que lo rigen. A menudo se requiere la intervención de un profesional independiente capacitado para efectuar un examen ...
La planificación una estrategia para mejorar la eficiencia en la auditoría gubernamental
(2008)
Existe una necesidad de conformar una nueva visión de la auditoría gubernamental, desde un enfoque sistémico, de tal manera de ubicarla como un componente muy importante, encargado de proteger el buen funcionamiento del ...
Auditoría de confiabilidad del estado de ejecución presupuestaria de gastos de la entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz, correspondiente a la gestión 2018
(2022)
La EDMTB es una entidad de carácter descentralizado, bajo tuición del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) sin fines de lucro con personería jurídica y patrimonio propio, munida de autonomía de gestión técnica, ...
Examen de confiabilidad respecto a la evaluación de control interno relacionado con el registro de las operaciones, elaboración y presentación de los estados de ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gestión 2020 Grupo 1000: Servicios Personales
(2022)
En cumplimiento del Programa Operativo Anual actividades (POA) de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a la gestión 2020 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad ...
Auditoría especial a los procesos de contratación y pago de facilitadores, de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), correspondiente a la gestión 2019
(2022)
La unidad de Auditoria Interna de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional ha realizado la Auditoria Especial a los Procesos de Contratación y Pago de Facilitadores, correspondiente a la gestión 2019. El objetivo de la ...
Auditoria operacional al sistema de presupuestos de la escuela de gestión pública Plurinacional, correspondiente a la gestión 2017
(2021)
Informe de Auditoría Interna № EGPP/UAI/006/2018, correspondiente a la “Auditoría Operacional al Sistema de Presupuestos de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional correspondiente a la gestión 2017”, ejecutada en ...
Auditoria especial a las cuentas por cobrar de Adal Ramones Smith, Ex Cónsul de Bolivia en Guájara Marín - Brasil por las gestiones 2006 al 2008
(2021)
Culminado el Plan de Estudio en la Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, decidí optar la titulación por la modalidad de Trabajo Dirigido ...