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Mostrando ítems 1-10 de 19
Auditoria especial de gastos para la empresa PRODEPE S.R.L. "Proyecto PROMOVER"
(2010)
El presente trabajo dirigido fue elaborado con la finalidad de expresar una opinión profesional de una auditoría especial en el rubro gastos. Donde tomamos en cuenta como parte fundamental al proceso sistemático, que ...
Evaluación de control interno relacionado con el sistema de presupuestos del Ministerio de Justicia
(2016)
El presente Trabajo Dirigido fue realizado en el área de presupuesto del Ministerio de Justicia, que tiene como objetivo Evaluar el sistema de control interno, aplicado al sistema de presupuestos y verificar el cumplimiento ...
Examen de confiabilidad respecto a la evaluación de control interno relacionado con el registro de las operaciones, elaboración y presentación de los estados de ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gestión 2020 Grupo 1000: Servicios Personales
(2022)
En cumplimiento del Programa Operativo Anual actividades (POA) de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a la gestión 2020 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad ...
La planificación una estrategia para mejorar la eficiencia en la auditoría gubernamental
(2008)
Existe una necesidad de conformar una nueva visión de la auditoría gubernamental, desde un enfoque sistémico, de tal manera de ubicarla como un componente muy importante, encargado de proteger el buen funcionamiento del ...
Auditoria especial adquisición por excepción de agentes químicos e implementos de protección policial. Caso: Ministerio de Gobierno
(2013-05-23)
Nuestro trabajo es desarrollado en la Asociación de organizaciones de productores ecológicos de Bolivia “AOPEB”, encontrando las falencias actuales con los que se encuentra en la ejecución de las actividades de todo el ...
Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2022, etapa de confiabilidad de registros de la Facultad de Ciencias Geológicas grupo 20000 – servicios no personales
(2023)
En Cumplimiento al Programa Operativo Anual del Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés y con el propósito de cumplir la normativa aplicable, se realizó la “Auditoría de Confiabilidad de ...
Diseño de sistemas de administración de recursos humanos, para la empresa engels, MERKEL & CIA, (BOLIVIA) S.A. sucursal Santa Cruz
(2009)
1. ANTECEDENTES, 1.1 Modalidad de Proyecto de Grado, 2. INTRODUCCIÓN, 2.1 El Sistema de Recursos Humanos en el Sector Público y Privado de Bolivia, 2.1.1 El Sector Público, 2.1.2 El Sector Privado, 2.1.3 Análisis Comparativo, ...
Auditoria especial de la ejecución presupuetaria de recursos y gastos gestión 2009 Instituto Nacional de Estadística
(2013-05-23)
El propósito de llevar adelante este trabajo de investigación aplicada, se sustenta en la premisa que señala el Art. l de la Ley 11784 incisos: a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y ...
Auditoria especial sobre el Personal Docente incorporado indebidamente en el código de cargo 24 del Servicio Departamental de Educación de La Paz
(2013-05-22)
El estudio consiste en análisis y la designación del porque los docentes de las Unidades Educativas han sido incorporados indebidamente en el cargo 24 ( son Docentes con Titulo en Provisión Nacional en el área humanística) ...
Auditoria de confiabilidad de los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 del Consejo de la Judicatura Distrito La Paz
(2013-05-23)
El Presente trabajo propone ejecutar un examen a los Estados Financieros del Consejo de la Judicatura del Distrito de La Paz, cuya misión principal es planificar, organizar, dirigir y controlar la eficiente administración ...